有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 243,606 | 240,520 |
売上原価 | 191,858 | 193,537 |
売上総利益 | 51,748 | 46,982 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 5,294 | 5,848 |
従業員給料 | 12,072 | 9,930 |
貸倒引当金繰入額 | - | 150 |
賞与引当金繰入額 | 622 | 670 |
製品補償損失引当金繰入額 | 305 | 258 |
退職給付費用 | 638 | 493 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 41 |
減価償却費 | 1,571 | 1,349 |
役員賞与引当金繰入額 | 70 | 59 |
その他 | 13,048 | 10,883 |
販売費・一般管理費計 | 33,664 | 29,686 |
全事業営業利益 | 18,083 | 17,296 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,780 | 1,683 |
受取配当金 | 421 | 480 |
その他 | 1,151 | 849 |
営業外収益計 | 3,352 | 3,013 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 308 | 219 |
為替差損 | 4,617 | 2,264 |
その他 | 132 | 62 |
営業外費用計 | 5,057 | 2,545 |
当期経常利益 | 16,378 | 17,764 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 108 | 95 |
投資有価証券売却益 | 16 | 18 |
特別利益計 | 124 | 113 |
特別損失 | ||
製品補償損失引当金繰入額 | - | 2,236 |
固定資産売却損 | 14 | 26 |
固定資産除却損 | 74 | 69 |
減損損失 | - | 628 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 45 |
その他 | - | 501 |
特別損失計 | 88 | 3,507 |
税引前当年度純利益 | 16,414 | 14,370 |
法人税 | 5,538 | 5,783 |
法人税等調整額 | 754 | -1,809 |
法人税等合計 | 6,293 | 3,974 |
四半期純利益 | 10,121 | 10,396 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 977 | 983 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,143 | 9,412 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 114,703 | 117,415 |
売上原価 | 101,182 | 104,387 |
売上総利益 | 13,521 | 13,028 |
販売費及び一般管理費 | 9,927 | 10,352 |
全事業営業利益 | 3,594 | 2,675 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,489 | 7,034 |
為替差益 | - | 177 |
その他 | 683 | 616 |
営業外収益計 | 4,172 | 7,828 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 272 | 227 |
為替差損 | 1,992 | - |
その他 | 16 | 10 |
営業外費用計 | 2,281 | 237 |
当期経常利益 | 5,485 | 10,266 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 0 |
投資有価証券売却益 | 16 | 18 |
特別利益計 | 18 | 19 |
特別損失 | ||
製品補償損失引当金繰入額 | - | 2,236 |
固定資産処分損 | 14 | 49 |
減損損失 | - | 628 |
関係会社株式評価損 | 71 | 1,274 |
その他 | - | 598 |
特別損失計 | 85 | 4,786 |
税引前当年度純利益 | 5,418 | 5,499 |
法人税 | 502 | 1,715 |
法人税等調整額 | 501 | -1,608 |
法人税等合計 | 1,003 | 106 |
四半期純利益 | 4,414 | 5,392 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,738 | 4,404 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 213 | 387 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 3,807 | 3,938 |
役員報酬 | 308 | 294 |
従業員給料 | 1,573 | 1,836 |
従業員賞与 | 614 | 389 |
賞与引当金繰入額 | 204 | 211 |
製品補償損失引当金繰入額 | 4 | 99 |
貸倒引当金繰入額 | 2 | 0 |
減価償却費 | 207 | 205 |