タツミ(7268)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,744,791 | 7,725,286 |
| 売上原価 | 6,802,784 | 6,939,122 |
| 売上総利益 | 942,007 | 786,164 |
| 販売費及び一般管理費 | 767,465 | 768,000 |
| 全事業営業利益 | 174,541 | 18,163 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,496 | 1,624 |
| 受取配当金 | 3,037 | 3,561 |
| 設備使用料 | 12,721 | 1,029 |
| 為替差益 | 75,418 | - |
| その他 | 7,268 | 5,967 |
| 営業外収益計 | 105,943 | 12,183 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,566 | 13,788 |
| 為替差損 | - | 9,491 |
| その他 | 4,049 | 5,852 |
| 営業外費用計 | 19,615 | 29,132 |
| 当期経常利益 | 260,869 | 1,214 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 38 |
| 投資有価証券売却益 | 575 | 12,000 |
| 特別利益計 | 582 | 12,038 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,947 | 1,104 |
| 減損損失 | 437 | 16 |
| 投資有価証券評価損 | - | 5,032 |
| その他 | - | 2,336 |
| 特別損失計 | 4,385 | 8,489 |
| 税引前当年度純利益 | 257,067 | 4,763 |
| 法人税 | 101,440 | 23,577 |
| 過年度法人税等 | - | -7,660 |
| 法人税等調整額 | 52,135 | 12,801 |
| 法人税等合計 | 153,575 | 28,718 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 103,491 | -23,955 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -69,285 | -47,417 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 172,777 | 23,462 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,198,340 | 5,734,771 |
| 売上原価 | 5,264,221 | 5,084,605 |
| 売上総利益 | 934,119 | 650,166 |
| 販売費及び一般管理費 | 546,594 | 557,825 |
| 全事業営業利益 | 387,524 | 92,340 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 12,036 | 6,492 |
| 製造提携先技術指導料 | 22,416 | 4,710 |
| 設備使用料 | 12,721 | 1,029 |
| 為替差益 | - | 18,260 |
| その他 | 6,717 | 5,237 |
| 営業外収益計 | 53,893 | 35,730 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,897 | 8,630 |
| 為替差損 | 45,509 | - |
| その他 | 1,075 | 791 |
| 営業外費用計 | 57,482 | 9,422 |
| 当期経常利益 | 383,935 | 118,648 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 38 |
| 投資有価証券売却益 | 575 | 12,000 |
| 特別利益計 | 582 | 12,038 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,947 | 1,104 |
| 減損損失 | 437 | 16 |
| 有価証券評価損 | - | 5,032 |
| 特別損失計 | 4,385 | 6,153 |
| 税引前当年度純利益 | 380,133 | 124,533 |
| 法人税 | 101,440 | 23,577 |
| 過年度法人税等 | - | -7,660 |
| 法人税等調整額 | 12,722 | 18,684 |
| 法人税等合計 | 114,163 | 34,601 |
| 四半期純利益 | 265,970 | 89,932 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 189,995 | 228,415 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,964 | 15,893 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,627 | 6,396 |
| 退職給付費用 | 114 | -1,938 |
| 運搬費保管料 | 239,298 | 232,268 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | - | - |
| 研究開発費 | 100,011 | 79,682 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 100,011 | 79,682 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,624 | 6,688 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 39,892 | 41,013 |
| 賞与 | 6,241 | 4,694 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,408 | 7,849 |
| 退職給付費用 | 70 | -733 |
| 減価償却費 | 3,559 | 4,096 |
| 運搬費保管料 | 149,371 | 144,180 |
| 役員報酬 | 35,284 | 35,078 |
| 給与 | 97,291 | 114,250 |
| 賞与 | 11,788 | 13,056 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,556 | 8,043 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,627 | 6,396 |
| 退職給付費用 | -384 | -1,204 |
| 減価償却費 | 5,434 | 4,562 |