有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 39,328 | 40,861 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,345 | 1,458 |
| 当期製品製造原価 | ※2 32,604 | ※2 34,214 |
| 合計 | 33,950 | 35,673 |
| 他勘定振替高 | ※1 38 | ※1 13 |
| 製品期末たな卸高 | 1,458 | 1,580 |
| 製品売上原価 | 32,453 | 34,079 |
| 売上総利益 | 6,875 | 6,781 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 600 | 606 |
| 製品発送費 | 424 | 505 |
| 役員報酬 | 276 | 290 |
| 従業員給料及び手当 | 1,321 | 1,346 |
| 賞与引当金繰入額 | 305 | 300 |
| 福利厚生費 | 358 | 384 |
| 退職給付費用 | 200 | 189 |
| 旅費交通費及び通信費 | 370 | 392 |
| 減価償却費 | 221 | 202 |
| 研究開発費 | 1,058 | 928 |
| その他 | 1,041 | 826 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,177 | 5,973 |
| 営業利益 | 697 | 808 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 107 |
| 受取配当金 | ※2 481 | ※2 169 |
| 為替差益 | 651 | 610 |
| その他 | 15 | 34 |
| 営業外収益合計 | 1,156 | 922 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 242 | 224 |
| 固定資産廃却損 | 29 | 16 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 163 |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 60 |
| その他 | 71 | 66 |
| 営業外費用合計 | 343 | 531 |
| 経常利益 | 1,510 | 1,200 |
| 税引前当期純利益 | 1,510 | 1,200 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 213 | 195 |
| 法人税等調整額 | 136 | 269 |
| 法人税等合計 | 349 | 465 |
| 当期純利益 | 1,161 | 734 |