訂正有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2019/03/29 14:34
【資料】
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【項目】
119項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
(百万円)
当事業年度
(2018年3月31日)
(百万円)
繰延税金資産
賞与引当金
投資有価証券評価損
その他の投資評価損
たな卸資産評価損
関係会社出資金評価損
関係会社株式評価損
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債
前払年金費用
固定資産圧縮積立金
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額
330
89
13
565
446
905
748
3,098
△1,598
1,499
△145
△116
△209
△87
△558
941
331
64
13
885
446
1,235
861
3,837
△2,020
1,817
△77
△115
△210
△85
△489
1,328

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
同左