有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月30日 10:37
【資料】
有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,1475,927
受取手形及び売掛金5,0675,433
たな卸資産3,4353,521
繰延税金資産328505
その他508557
貸倒引当金-124-210
流動資産計13,36215,734
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物3,1753,355
減価償却累計額-2,604-2,758
建物及び構築物(純額)571596
機械装置及び運搬具1,3991,525
減価償却累計額-1,226-1,298
機械装置及び運搬具(純額)172227
工具2,0152,164
減価償却累計額-1,910-2,012
工具104152
土地285300
リース資産187
減価償却累計額-12-5
リース資産(純額)62
有形固定資産合計1,1401,279
無形固定資産
借地権250302
その他3227
無形固定資産合計283330
投資その他の資産
投資有価証券1,5921,899
長期貸付金129113
繰延税金資産476284
その他7883
投資その他の資産合計2,2772,381
固定資産計3,7003,990
資産の部合計17,06319,725
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金4,1154,812
短期借入金3,4503,250
1年内返済予定の長期借入金209
未払金391148
未払法人税等63262
未払消費税等67
未払費用680766
製品保証引当金120141
その他616762
流動負債計9,65310,150
固定負債
繰延税金負債1525
退職給付引当金841
退職給付に係る負債1,374
役員退職慰労引当金155126
長期未払金771
その他9492
固定負債計1,1841,621
負債の部合計10,83811,772
純資産の部
株主資本
資本金497497
資本剰余金00
利益剰余金5,2106,185
株主資本合計5,7086,683
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金187250
為替換算調整勘定-116575
退職給付に係る調整累計額-163
その他の包括利益累計額合計70662
少数株主持分446607
純資産の部合計6,2247,953
負債・純資産合計17,06319,725

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,6723,510
受取手形1,4691,391
売掛金3,3063,758
製品10769
原材料479434
仕掛品1,2681,180
前払費用11
繰延税金資産240268
短期貸付金7617
未収入金116150
その他107161
貸倒引当金-15-15
流動資産計9,83210,929
固定資産
有形固定資産
建物2,2542,262
減価償却累計額-2,080-2,096
建物(純額)174165
構築物210210
減価償却累計額-127-135
構築物(純額)8275
機械及び装置845820
減価償却累計額-788-744
機械及び装置(純額)5676
車両運搬具5355
減価償却累計額-41-47
車両運搬具(純額)118
工具1,8681,963
減価償却累計額-1,804-1,869
工具6394
土地193193
リース資産11
減価償却累計額-9
リース資産(純額)2
有形固定資産合計584612
無形固定資産
ソフトウエア2117
無形固定資産合計2117
投資その他の資産
投資有価証券9611,068
関係会社株式231231
関係会社出資金1,2651,265
従業員に対する長期貸付金129113
繰延税金資産548352
その他6164
投資その他の資産合計3,1983,095
固定資産計3,8043,726
資産の部合計13,63714,655
負債の部
流動負債
支払手形2,2882,263
買掛金9921,312
短期借入金3,4503,250
1年内返済予定の長期借入金209
未払金8063
未払費用453493
未払法人税等44202
前受金15285
預り金1715
製品保証引当金100109
リース債務2
流動負債計7,7907,796
固定負債
退職給付引当金8141,095
役員退職慰労引当金155126
長期未払金75
資産除去債務4545
その他4846
固定負債計1,1391,314
負債の部合計8,9309,110
純資産の部
株主資本
資本金497497
資本剰余金
資本準備金00
資本剰余金合計00
利益剰余金
利益準備金124124
その他利益剰余金
別途積立金3,0603,660
繰越利益剰余金8371,015
利益剰余金合計4,0214,799
株主資本合計4,5195,297
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金187248
その他の包括利益累計額合計187248
純資産の部合計4,7065,545
負債・純資産合計13,63714,655

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
たな卸資産の注記
製品775653
仕掛品1,5191,752
原材料1,1391,115
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高2023

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高423