有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016年6月30日 9:57
【資料】
有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,9438,731
受取手形及び売掛金5,7135,459
たな卸資産4,0734,848
繰延税金資産570551
その他691731
貸倒引当金-192-128
流動資産計18,80020,194
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物3,5103,513
減価償却累計額-2,879-2,926
建物及び構築物(純額)631586
機械装置及び運搬具1,6401,676
減価償却累計額-1,357-1,331
機械装置及び運搬具(純額)282344
工具2,2762,233
減価償却累計額-2,091-2,057
工具185176
土地306270
リース資産73
減価償却累計額-5-2
リース資産(純額)11
有形固定資産合計1,4071,378
無形固定資産
借地権328302
その他73229
無形固定資産合計402531
投資その他の資産
投資有価証券2,1432,144
長期貸付金16
繰延税金資産203232
その他8690
投資その他の資産合計2,4492,466
固定資産計4,2594,377
資産の部合計23,06024,571
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金5,1465,480
短期借入金3,0002,800
未払金246241
未払法人税等566430
未払消費税等1627
未払費用804913
製品保証引当金176266
前受金1,3301,136
その他1820
流動負債計11,30411,315
固定負債
繰延税金負債3141
退職給付に係る負債1,4761,537
役員退職慰労引当金134199
環境対策引当金148
長期未払金100
その他9292
固定負債計1,7452,020
負債の部合計13,05013,335
純資産の部
株主資本
資本金497497
資本剰余金031
利益剰余金7,5239,065
株主資本合計8,0219,593
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金296292
為替換算調整勘定973726
退職給付に係る調整累計額-21-72
その他の包括利益累計額合計1,249946
非支配株主持分739695
純資産の部合計10,00911,235
負債・純資産合計23,06024,571

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,0755,823
受取手形1,4121,535
売掛金3,7254,475
製品9472
原材料495603
仕掛品1,3341,642
前払費用10
繰延税金資産274271
短期貸付金7016
未収入金2541
その他234435
貸倒引当金-15-15
流動資産計12,72814,904
固定資産
有形固定資産
建物2,2792,295
減価償却累計額-2,101-2,122
建物(純額)177173
構築物210211
減価償却累計額-141-148
構築物(純額)6863
機械及び装置825833
減価償却累計額-737-719
機械及び装置(純額)87113
車両運搬具5884
減価償却累計額-46-54
車両運搬具(純額)1229
工具2,0452,073
減価償却累計額-1,919-1,932
工具125141
土地193160
有形固定資産合計664682
無形固定資産
ソフトウエア67103
無形固定資産合計67103
投資その他の資産
投資有価証券1,1221,146
関係会社株式231238
関係会社出資金1,2771,277
従業員に対する長期貸付金16
繰延税金資産402428
その他6670
投資その他の資産合計3,1153,161
固定資産計3,8483,946
資産の部合計16,57618,851
負債の部
流動負債
支払手形2,3423,128
買掛金1,5111,753
短期借入金3,0002,800
未払金2951
未払費用540577
未払法人税等482342
前受金287349
預り金1517
製品保証引当金151223
流動負債計8,3619,243
固定負債
退職給付引当金1,4201,421
役員退職慰労引当金134199
環境対策引当金148
資産除去債務4545
その他4747
固定負債計1,6461,862
負債の部合計10,00711,105
純資産の部
株主資本
資本金497497
資本剰余金
資本準備金00
資本剰余金合計00
利益剰余金
利益準備金124124
その他利益剰余金
別途積立金4,4105,310
繰越利益剰余金1,2421,497
利益剰余金合計5,7766,931
株主資本合計6,2747,429
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金294316
その他の包括利益累計額合計294316
純資産の部合計6,5687,745
負債・純資産合計16,57618,851

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
たな卸資産の注記
製品8001,260
仕掛品1,9861,424
原材料1,2862,163

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目