日本電産トーソク(7728)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,213,408 | 22,981,906 |
| 売上原価 | 20,976,830 | 18,746,602 |
| 売上総利益 | 5,236,577 | 4,235,304 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 246,197 | 234,468 |
| 給料及び手当 | 667,272 | 692,360 |
| 賞与引当金繰入額 | 192,420 | 152,372 |
| 退職給付費用 | 21,606 | 22,202 |
| 減価償却費 | 88,211 | 93,767 |
| 研究開発費 | 848,266 | 858,713 |
| その他 | 998,107 | 862,895 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,062,083 | 2,916,779 |
| 営業利益 | 2,174,494 | 1,318,524 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,976 | 3,256 |
| 受取配当金 | 26,352 | 29,622 |
| 固定資産賃貸料 | 5,963 | 5,425 |
| 受取ロイヤリティー | 9,378 | 6,657 |
| 受取保険金 | 11,837 | 34,969 |
| 保険配当金 | 9,562 | 10,825 |
| 持分法による投資利益 | 8,933 | - |
| その他 | 17,667 | 11,321 |
| 営業外収益合計 | 93,671 | 102,078 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,209 | 4,505 |
| 売上割引 | 9,310 | 4,476 |
| 為替差損 | 35,280 | 85,202 |
| 一時帰休労務費 | - | 50,913 |
| 減価償却費 | - | 24,898 |
| 持分法による投資損失 | - | 63,541 |
| その他 | 12,053 | 2,361 |
| 営業外費用合計 | 69,852 | 235,899 |
| 経常利益 | 2,198,312 | 1,184,703 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 1,045,459 | 470 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 764 |
| 特別利益合計 | 1,045,459 | 1,234 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産売却損 | 37,749 | - |
| 有形固定資産処分損 | 288,764 | 22,415 |
| 減損損失 | 185,145 | 7,574 |
| 土地売却に伴う費用 | 52,732 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 591,008 |
| その他 | 4,061 | 188 |
| 特別損失合計 | 568,453 | 621,186 |
| 税引前当期純利益 | 2,675,318 | 564,751 |
| 法人税 | 921,841 | 181,598 |
| 法人税等調整額 | 44,949 | -135,633 |
| 法人税等合計 | 966,791 | 45,965 |
| 少数株主利益 | 74,436 | 160,396 |
| 当期純利益 | 1,634,090 | 358,390 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,062,183 | 22,855,436 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 742,272 | 510,684 |
| 当期製品製造原価 | 21,461,447 | 19,410,977 |
| 合計 | 22,203,719 | 19,921,662 |
| 他勘定振替高 | 8,863 | 862 |
| 製品期末たな卸高 | 510,684 | 412,414 |
| 売上原価合計 | 21,684,171 | 19,508,385 |
| 売上総利益 | 4,378,011 | 3,347,050 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 107,835 | 60,996 |
| 広告宣伝費 | 37,824 | 21,853 |
| 運搬費 | 146,025 | 140,140 |
| サービス補償費 | 40,695 | 26,149 |
| 貸倒引当金繰入額 | 537 | - |
| 役員報酬 | 122,250 | 150,931 |
| 給料及び手当 | 589,149 | 587,135 |
| 賞与 | 85,566 | 91,856 |
| 賞与引当金繰入額 | 104,940 | 59,086 |
| 退職給付費用 | 19,429 | 21,863 |
| 福利厚生費 | 136,221 | 142,547 |
| 旅費及び交通費 | 83,622 | 77,514 |
| 通信費 | 17,849 | 16,370 |
| 水道光熱費 | 6,304 | 8,511 |
| 消耗品費 | 2,390 | 1,188 |
| 租税公課 | 60,963 | 48,514 |
| 保険料 | 10,329 | 8,786 |
| 修繕費 | 16,538 | 18,412 |
| 賃借料 | 43,572 | 29,709 |
| 交際費 | 1,888 | 2,072 |
| 特許権使用料 | 6,194 | 6,658 |
| 減価償却費 | 64,024 | 66,942 |
| 研究開発費 | 848,266 | 858,713 |
| 業務委託費 | 163,507 | 148,196 |
| その他 | 18,918 | 8,216 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,734,845 | 2,602,369 |
| 営業利益 | 1,643,165 | 744,680 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 249 | 730 |
| 受取配当金 | 180,422 | 29,622 |
| 固定資産賃貸料 | 5,963 | 55,002 |
| 受取ロイヤリティー | 9,378 | 6,657 |
| その他 | 32,490 | 17,541 |
| 営業外収益合計 | 228,503 | 109,553 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,209 | 4,505 |
| 売上割引 | 9,310 | 4,476 |
| 為替差損 | 14,792 | 14,655 |
| 貸与資産減価償却費 | - | 49,576 |
| 一時帰休労務費 | - | 42,415 |
| 減価償却費 | - | 2,659 |
| その他 | 10,133 | 1,804 |
| 営業外費用合計 | 47,445 | 120,092 |
| 経常利益 | 1,824,224 | 734,141 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 1,045,338 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 764 |
| 特別利益合計 | 1,045,338 | 764 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 591,008 |
| 有形固定資産売却損 | 37,749 | - |
| 有形固定資産処分損 | 258,330 | 4,256 |
| 減損損失 | 67,524 | 7,574 |
| 土地売却に伴う費用 | 52,732 | - |
| その他 | 4,061 | 188 |
| 特別損失合計 | 420,398 | 603,027 |
| 税引前当期純利益 | 2,449,163 | 131,878 |
| 法人税 | 822,106 | 148,459 |
| 法人税等調整額 | 63,878 | -119,610 |
| 法人税等合計 | 885,985 | 28,848 |
| 当期純利益 | 1,563,178 | 103,029 |