日本電産トーソク(7728)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,981,906 | 24,105,313 |
| 売上原価 | 18,746,602 | 18,858,037 |
| 売上総利益 | 4,235,304 | 5,247,276 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 234,468 | 237,255 |
| 給料及び手当 | 692,360 | 624,360 |
| 賞与引当金繰入額 | 152,372 | 168,001 |
| 退職給付費用 | 22,202 | 21,026 |
| 減価償却費 | 93,767 | 102,346 |
| 研究開発費 | 858,713 | 719,573 |
| その他 | 862,895 | 735,825 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,916,779 | 2,608,390 |
| 営業利益 | 1,318,524 | 2,638,886 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,256 | 2,774 |
| 受取配当金 | 29,622 | 17,612 |
| 固定資産賃貸料 | 5,425 | 4,955 |
| 受取ロイヤリティー | 6,657 | 3,242 |
| 受取保険金 | 34,969 | - |
| 保険配当金 | 10,825 | 5,733 |
| 助成金収入 | - | 188,678 |
| その他 | 11,321 | 12,623 |
| 営業外収益合計 | 102,078 | 235,619 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,505 | 2,224 |
| 売上割引 | 4,476 | 2,759 |
| 為替差損 | 85,202 | 204,955 |
| 一時帰休労務費 | 50,913 | 347,998 |
| 減価償却費 | 24,898 | 2,787 |
| 持分法による投資損失 | 63,541 | - |
| その他 | 2,361 | 20,604 |
| 営業外費用合計 | 235,899 | 581,330 |
| 経常利益 | 1,184,703 | 2,293,174 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 764 | 308 |
| 有形固定資産売却益 | 470 | 1,056 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,999 |
| 特別利益合計 | 1,234 | 3,364 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 22,415 | 13,011 |
| 減損損失 | 7,574 | - |
| 投資有価証券評価損 | 591,008 | 1,660 |
| 事業撤退損 | - | 1,632,205 |
| その他 | 188 | - |
| 特別損失合計 | 621,186 | 1,646,876 |
| 税引前当期純利益 | 564,751 | 649,662 |
| 法人税 | 181,598 | 155,045 |
| 法人税等調整額 | -135,633 | -191,899 |
| 法人税等合計 | 45,965 | -36,854 |
| 少数株主利益 | 160,396 | 364,686 |
| 当期純利益 | 358,390 | 321,830 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,855,436 | 23,876,968 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 510,684 | 412,414 |
| 当期製品製造原価 | 19,410,977 | 20,392,392 |
| 合計 | 19,921,662 | 20,804,806 |
| 他勘定振替高 | 862 | 12 |
| 製品期末たな卸高 | 412,414 | 688,232 |
| 売上原価合計 | 19,508,385 | 20,116,560 |
| 売上総利益 | 3,347,050 | 3,760,407 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 60,996 | 51,070 |
| 広告宣伝費 | 21,853 | 16,225 |
| 運搬費 | 140,140 | 136,128 |
| サービス補償費 | 26,149 | 11,414 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 89 |
| 役員報酬 | 150,931 | 121,373 |
| 給料及び手当 | 587,135 | 526,088 |
| 賞与 | 91,856 | 69,549 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,086 | 94,115 |
| 退職給付費用 | 21,863 | 20,925 |
| 福利厚生費 | 142,547 | 128,332 |
| 旅費及び交通費 | 77,514 | 45,825 |
| 通信費 | 16,370 | 13,315 |
| 水道光熱費 | 8,511 | 7,050 |
| 消耗品費 | 1,188 | 1,334 |
| 租税公課 | 48,514 | 41,085 |
| 保険料 | 8,786 | 8,731 |
| 修繕費 | 18,412 | 16,999 |
| 賃借料 | 29,709 | 23,159 |
| 交際費 | 2,072 | 757 |
| 特許権使用料 | 6,658 | 2,365 |
| 減価償却費 | 66,942 | 53,775 |
| 研究開発費 | 858,713 | 719,573 |
| 業務委託費 | 148,196 | 119,315 |
| その他 | 8,216 | 5,328 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,602,369 | 2,233,928 |
| 営業利益 | 744,680 | 1,526,479 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 730 | 427 |
| 受取配当金 | 29,622 | 17,612 |
| 固定資産賃貸料 | 55,002 | 57,273 |
| 受取ロイヤリティー | 6,657 | 3,242 |
| 助成金収入 | - | 188,678 |
| その他 | 17,541 | 15,710 |
| 営業外収益合計 | 109,553 | 282,945 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,505 | 2,204 |
| 売上割引 | 4,476 | 2,759 |
| 為替差損 | 14,655 | 181,342 |
| 貸与資産減価償却費 | 49,576 | 52,318 |
| 一時帰休労務費 | 42,415 | 347,998 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,787 |
| その他 | 1,804 | 4,300 |
| 営業外費用合計 | 120,092 | 593,712 |
| 経常利益 | 734,141 | 1,215,712 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 764 | 283 |
| 有形固定資産売却益 | - | 289 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,999 |
| 特別利益合計 | 764 | 2,572 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 4,256 | 1,461 |
| 減損損失 | 7,574 | - |
| 投資有価証券評価損 | 591,008 | 1,660 |
| 事業撤退損 | - | 1,605,903 |
| その他 | 188 | - |
| 特別損失合計 | 603,027 | 1,609,024 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 131,878 | -390,739 |
| 法人税 | 148,459 | 11,037 |
| 法人税等調整額 | -119,610 | -161,197 |
| 法人税等合計 | 28,848 | -150,159 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 103,029 | -240,579 |