日本電産トーソク(7728)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,105,313 | 29,946,817 |
| 売上原価 | 18,858,037 | 22,786,048 |
| 売上総利益 | 5,247,276 | 7,160,768 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 237,255 | 277,708 |
| 給料及び手当 | 624,360 | 929,921 |
| 賞与引当金繰入額 | 168,001 | 211,689 |
| 退職給付費用 | 21,026 | 23,309 |
| 減価償却費 | 102,346 | 113,109 |
| 研究開発費 | 719,573 | 709,079 |
| その他 | 735,825 | 886,232 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,608,390 | 3,151,049 |
| 営業利益 | 2,638,886 | 4,009,719 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,774 | 2,178 |
| 受取配当金 | 17,612 | 24,738 |
| 固定資産賃貸料 | 4,955 | 5,049 |
| 受取ロイヤリティー | 3,242 | 4,733 |
| 保険配当金 | 5,733 | 11,334 |
| 助成金収入 | 188,678 | - |
| その他 | 12,623 | 11,090 |
| 営業外収益合計 | 235,619 | 59,125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,224 | 2,048 |
| 売上割引 | 2,759 | 2,038 |
| 為替差損 | 204,955 | 28,574 |
| 一時帰休労務費 | 347,998 | - |
| 減価償却費 | 2,787 | - |
| その他 | 20,604 | 2,202 |
| 営業外費用合計 | 581,330 | 34,862 |
| 経常利益 | 2,293,174 | 4,033,981 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 308 | - |
| 有形固定資産売却益 | 1,056 | 2,945 |
| 投資有価証券売却益 | 1,999 | - |
| 特別利益合計 | 3,364 | 2,945 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産売却損 | - | 13 |
| 有形固定資産処分損 | 13,011 | 8,490 |
| 投資有価証券評価損 | 1,660 | - |
| 事業撤退損 | 1,632,205 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 67,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,461 |
| 特別損失合計 | 1,646,876 | 77,928 |
| 税引前当期純利益 | 649,662 | 3,958,999 |
| 法人税 | 155,045 | 934,226 |
| 法人税等調整額 | -191,899 | 209,565 |
| 法人税等合計 | -36,854 | 1,143,791 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 2,815,207 |
| 少数株主利益 | 364,686 | 448,917 |
| 当期純利益 | 321,830 | 2,366,289 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,876,968 | 29,507,458 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 412,414 | 688,232 |
| 当期製品製造原価 | 20,392,392 | 24,241,371 |
| 合計 | 20,804,806 | 24,929,604 |
| 他勘定振替高 | 12 | 4,130 |
| 製品期末たな卸高 | 688,232 | 744,004 |
| 売上原価合計 | 20,116,560 | 24,181,469 |
| 売上総利益 | 3,760,407 | 5,325,989 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 51,070 | 41,636 |
| 広告宣伝費 | 16,225 | 20,542 |
| 運搬費 | 136,128 | 228,905 |
| サービス補償費 | 11,414 | 50,800 |
| 貸倒引当金繰入額 | 89 | 361 |
| 役員報酬 | 121,373 | 133,230 |
| 給料及び手当 | 526,088 | 822,657 |
| 賞与 | 69,549 | 88,716 |
| 賞与引当金繰入額 | 94,115 | 119,607 |
| 退職給付費用 | 20,925 | 22,911 |
| 福利厚生費 | 128,332 | 168,497 |
| 旅費及び交通費 | 45,825 | 46,134 |
| 通信費 | 13,315 | 14,754 |
| 水道光熱費 | 7,050 | 6,946 |
| 消耗品費 | 1,334 | 2,979 |
| 租税公課 | 41,085 | 60,383 |
| 保険料 | 8,731 | 8,250 |
| 修繕費 | 16,999 | 20,372 |
| 賃借料 | 23,159 | 19,837 |
| 交際費 | 757 | 897 |
| 特許権使用料 | 2,365 | 7,108 |
| 減価償却費 | 53,775 | 69,475 |
| 研究開発費 | 719,573 | 709,079 |
| 業務委託費 | 119,315 | 125,445 |
| その他 | 5,328 | 2,100 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,233,928 | 2,791,631 |
| 営業利益 | 1,526,479 | 2,534,357 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 427 | 459 |
| 受取配当金 | 17,612 | 24,738 |
| 固定資産賃貸料 | 57,273 | 60,910 |
| 受取ロイヤリティー | 3,242 | 4,733 |
| 助成金収入 | 188,678 | - |
| 保険配当金 | - | 11,334 |
| その他 | 15,710 | 9,970 |
| 営業外収益合計 | 282,945 | 112,148 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,204 | 2,048 |
| 売上割引 | 2,759 | 2,038 |
| 為替差損 | 181,342 | 40,785 |
| 貸与資産減価償却費 | 52,318 | 55,861 |
| 一時帰休労務費 | 347,998 | - |
| 減価償却費 | 2,787 | - |
| その他 | 4,300 | 1,674 |
| 営業外費用合計 | 593,712 | 102,406 |
| 経常利益 | 1,215,712 | 2,544,099 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 283 | - |
| 有形固定資産売却益 | 289 | 2,945 |
| 投資有価証券売却益 | 1,999 | - |
| 特別利益合計 | 2,572 | 2,945 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産売却損 | - | 13 |
| 有形固定資産処分損 | 1,461 | 6,876 |
| 投資有価証券評価損 | 1,660 | - |
| 事業撤退損 | 1,605,903 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 67,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,461 |
| 特別損失合計 | 1,609,024 | 76,314 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -390,739 | 2,470,730 |
| 法人税 | 11,037 | 775,620 |
| 法人税等調整額 | -161,197 | 201,159 |
| 法人税等合計 | -150,159 | 976,780 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -240,579 | 1,493,949 |