有価証券報告書-第108期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 4,375,188 | 33.9 | 4,148,285 | 33.8 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 3,153,561 | 24.5 | 2,957,783 | 24.1 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 5,363,306 | 41.6 | 5,162,547 | 42.1 |
| 当期総製造費用 | 12,892,055 | 100.0 | 12,268,616 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,244,091 | 1,087,489 | |||
| 合計 | 14,136,147 | 13,356,105 | |||
| 他勘定へ振替高 | ※3 | 38,988 | 154,600 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,087,489 | 1,214,408 | |||
| 当期製品製造原価 | 13,009,669 | 11,987,096 | |||
原価計算の方法
当社が採用している原価計算の方法は組別・等級別総合原価計算であります。ただし、産機は個別原価計算を採用しております。
(注)※1 労務費のうちに含まれている賞与引当金繰入額及び退職給付費用は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 37,711 | 38,537 |
| 退職給付費用(千円) | 221,015 | 177,951 |
※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 4,452,707 | 4,377,909 |
| 減価償却費(千円) | 310,709 | 255,941 |
※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| たな卸資産廃棄等振替高(千円) | 20,814 | 125,132 |
| 固定資産振替高(千円) | 18,174 | 29,467 |
| 合計(千円) | 38,988 | 154,600 |