訂正有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月21日 14:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,270 | 7,162 |
受取手形及び売掛金 | 15,357 | 16,452 |
有価証券 | 71 | 71 |
商品及び製品 | 7,193 | 7,438 |
仕掛品 | 2,162 | 2,331 |
原材料及び貯蔵品 | 3,676 | 3,409 |
繰延税金資産 | 523 | 820 |
その他 | 1,102 | 761 |
貸倒引当金 | -78 | -29 |
流動資産計 | 36,279 | 38,417 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,753 | 20,729 |
減価償却累計額 | -11,596 | -12,076 |
建物及び構築物(純額) | 9,156 | 8,652 |
機械装置及び運搬具 | 28,687 | 28,758 |
減価償却累計額 | -20,150 | -21,020 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,536 | 7,738 |
工具 | 11,347 | 11,744 |
減価償却累計額 | -8,989 | -9,328 |
工具 | 2,357 | 2,415 |
土地 | 2,653 | 2,667 |
リース資産 | 163 | 753 |
減価償却累計額 | -10 | -62 |
リース資産(純額) | 152 | 691 |
建設仮勘定 | 1,085 | 1,159 |
有形固定資産合計 | 23,942 | 23,324 |
無形固定資産 | 448 | 438 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,490 | 3,875 |
繰延税金資産 | 154 | 174 |
その他 | 1,368 | 1,509 |
貸倒引当金 | -3 | -12 |
投資その他の資産合計 | 5,011 | 5,546 |
固定資産計 | 29,402 | 29,309 |
資産の部合計 | 65,681 | 67,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,855 | 8,609 |
短期借入金 | 3,990 | 4,110 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,052 | 2,926 |
リース債務 | 23 | 126 |
未払金 | 3,108 | 3,240 |
未払法人税等 | 316 | 198 |
繰延税金負債 | - | 27 |
製品保証引当金 | 8 | 8 |
賞与引当金 | 1,085 | 1,041 |
資産除去債務 | - | 135 |
その他 | 1,343 | 1,086 |
流動負債計 | 20,784 | 21,508 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,645 | 11,959 |
リース債務 | 142 | 582 |
繰延税金負債 | 642 | 745 |
役員退職慰労引当金 | 92 | 103 |
退職給付に係る負債 | 651 | 751 |
資産除去債務 | 236 | 106 |
その他 | 425 | 419 |
固定負債計 | 13,836 | 14,669 |
負債の部合計 | 34,620 | 36,177 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,411 | 7,411 |
資本剰余金 | 10,362 | 10,362 |
利益剰余金 | 13,313 | 13,554 |
自己株式 | -282 | -283 |
株主資本合計 | 30,803 | 31,044 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 439 | 551 |
為替換算調整勘定 | -312 | -173 |
その他の包括利益累計額合計 | 127 | 378 |
非支配株主持分 | 130 | 127 |
純資産の部合計 | 31,061 | 31,549 |
負債・純資産合計 | 65,681 | 67,727 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,301 | 2,350 |
受取手形 | 3,958 | 4,457 |
売掛金 | 10,475 | 9,871 |
商品及び製品 | 5,141 | 5,589 |
仕掛品 | 1,566 | 1,589 |
原材料及び貯蔵品 | 1,541 | 1,334 |
前渡金 | 217 | 84 |
前払費用 | 116 | 112 |
繰延税金資産 | 391 | 705 |
未収入金 | 178 | 247 |
その他 | 212 | 85 |
流動資産計 | 26,100 | 26,428 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,484 | 5,264 |
構築物 | 264 | 240 |
機械及び装置 | 4,053 | 3,619 |
車両及び運搬具(純額) | 5 | 8 |
工具器具・備品(純額) | 1,280 | 1,343 |
土地 | 2,483 | 2,481 |
建設仮勘定 | 633 | 672 |
有形固定資産合計 | 14,205 | 13,631 |
無形固定資産 | | |
実用新案権 | 139 | 92 |
ソフトウエア | 141 | 95 |
その他 | 65 | 161 |
無形固定資産合計 | 346 | 350 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,485 | 1,645 |
関係会社株式 | 4,130 | 6,130 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 3,050 | 3,050 |
関係会社長期貸付金 | 3,500 | 1,500 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 6 | 40 |
敷金 | 126 | 123 |
その他 | 635 | 444 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 12,931 | 12,931 |
固定資産計 | 27,484 | 26,913 |
資産の部合計 | 53,584 | 53,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,340 | 4,915 |
買掛金 | 2,821 | 2,928 |
短期借入金 | 3,990 | 4,110 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,715 | 2,543 |
未払金 | 1,836 | 1,898 |
未払費用 | 146 | 148 |
未払法人税等 | 289 | 129 |
未払消費税等 | 408 | 104 |
前受金 | 0 | 0 |
預り金 | 102 | 167 |
賞与引当金 | 878 | 872 |
資産除去債務 | - | 135 |
設備関係支払手形 | 644 | 327 |
流動負債計 | 18,174 | 18,281 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,996 | 10,137 |
繰延税金負債 | 150 | 197 |
資産除去債務 | 133 | - |
その他 | 194 | 199 |
固定負債計 | 11,474 | 10,534 |
負債の部合計 | 29,649 | 28,816 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,411 | 7,411 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,362 | 10,362 |
資本剰余金合計 | 10,362 | 10,362 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 721 | 721 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,600 | 4,600 |
繰越利益剰余金 | 683 | 1,162 |
利益剰余金合計 | 6,005 | 6,484 |
自己株式 | -282 | -283 |
株主資本合計 | 23,496 | 23,974 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 439 | 551 |
その他の包括利益累計額合計 | 439 | 551 |
純資産の部合計 | 23,935 | 24,525 |
負債・純資産合計 | 53,584 | 53,342 |