6858 小野測器

6858
2026/05/19
時価
97億円
PER 予
10.39倍
2009年以降
赤字-51.24倍
(2009-2025年)
PBR
0.51倍
2009年以降
0.26-0.98倍
(2009-2025年)
配当 予
3.76%
ROE 予
4.87%
ROA 予
3.56%
資料
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有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
(仕入先との関係)
A.過去3年間の平均で、当社に対する売上高が、当該取引先の連結売上高の5%を超える取引先
(販売先との関係)
2016/03/18 13:25
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「計測機器」は、各種センサ類、回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、音響・振動計測機器、トルク計測機器、自動車性能計測機器、ソフトウェアおよびこれらのアッセンブルによるデータ解析機器等であり、当社グループではこれらを主として見込生産により提供しております。「特注試験装置及びサービス」は、研究開発用途や品質管理用途の特注試験装置の提供、音響・振動に関するコンサルティングサービス、当社製品のアフターサービス、エンジニアリングサービス等を行っており、これらは個別受注生産により対応しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
2016/03/18 13:25
#3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名売上高関連するセグメント名
トヨタ自動車㈱2,232,654特注試験装置及びサービス計測機器
2016/03/18 13:25
#4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付債務および勤務費用の計算方法を変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務および勤務費用の計算方法を同様に変更しております。
なお、当該変更によるセグメント情報への影響は軽微であります。2016/03/18 13:25
#5 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高2016/03/18 13:25
#6 対処すべき課題(連結)
対処すべき課題】
当社グループは、常に変化する経営環境に耐えうる低コスト体質の構築を図るとともに、人材の育成により経営効率を高め、売上高の伸長と収益力の向上に取り組んでまいります。
技術面におきましては、計測制御解析分野におけるシミュレーション技術を中核として、お客様の生産性の向上と効率的な商品開発に寄与することを追求し、お客様に支持される新技術・新商品の開発に取り組みます。先行開発の実施、効率的な開発プロセスへの取り組み、新実験棟の活用を通じ、企画力、技術力による新しい価値の創造を目指し、お客様対応力の強化と、製品・サービスの付加価値を高めてまいります。
2016/03/18 13:25
#7 業績等の概要
当連結会計年度の我が国経済は、円安を背景に輸出関連企業の収益が改善し、賃金や雇用環境の改善機運も高まるなど、国内景気が緩やかに回復する一方、海外においては年央以降にギリシャ問題や中国経済の減速懸念が強まるなど、世界的な不確実性がより顕在化する中、推移してまいりました。
このような事業環境の中、当社グループの主要顧客である自動車業界等においては、好調な企業収益を背景に設備投資に増加傾向が見られ、当社グループの受注は第2四半期まで好調に推移いたしました。しかし、第3四半期以降は、主として海外市場での減速を背景に増勢が衰え、当連結会計年度の受注高は137億7千9百万円(前連結会計年度比0.4%増)となりました。売上高につきましては、第1四半期において特注試験装置の引き渡しがピークとなり、その後も前期を上回るペースで推移したことにより、当連結会計年度の売上高は133億3千3百万円(前連結会計年度比7.1%増)となり、また期末受注残高につきましては64億9千8百万円(前連結会計年度末比7.4%増)となりました。
地域別では、国内向け受注高が対前連結会計年度比で15億4千3百万円(14.5%)増であるのに対し、海外向けは14億8千8百万円(48.0%)減となっております。また、売上高は国内向けが16億9千4百万円(18.2%)増であるのに対し、海外向けは8億1千万円(25.8%)減となり、海外市場での受注高・売上高に減速が見られました。その結果、当社グループの海外売上高比率は、前期の25.3%から当期は17.5%へと減少いたしました。この背景には、主としてアジア地域や新興国において、景気減速による設備投資の抑制があるものと分析しております。
2016/03/18 13:25
#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 経営成績の分析
受注高および売上高の概況については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要]2[生産、受注及び販売の状況]」に記載しております。
当連結会計年度の営業利益は、売上高が増加(前連結会計年度比7.1%増)する一方、売上原価率の悪化とともに、販管費及び一般管理費の増加(研究開発活動の強化、海外現地法人の強化、基幹系情報システム更新準備、人件費の増加等)により、4億6千8百万円(前連結会計年度比57.0%減)となりました。
2016/03/18 13:25
#9 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引の取引高は、次のとおりであります。
前事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)当事業年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
関係会社に対する売上高385,534千円307,248千円
関係会社からの仕入高2,115,908千円954,186千円
2016/03/18 13:25

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