有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 3,454,705 | 43.0 | 3,163,889 | 40.2 | |||
| Ⅱ 外注加工費 | 1,858,529 | 23.1 | 1,980,837 | 25.2 | |||
| Ⅲ 労務費 | ※1 | 1,808,990 | 22.5 | 1,792,364 | 22.8 | ||
| Ⅳ 経費 | |||||||
| 工場消耗品費 | 18,953 | 25,255 | |||||
| 水道光熱費 | 64,807 | 55,128 | |||||
| 減価償却費 | 293,134 | 275,632 | |||||
| その他 | 540,548 | 917,443 | 11.4 | 574,191 | 930,208 | 11.8 | |
| 当期総製造費用 | 8,039,668 | 100.0 | 7,867,300 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 898,019 | 1,266,453 | |||||
| 期首半製品たな卸高 | 235,001 | 276,747 | |||||
| 合計 | 9,172,689 | 9,410,500 | |||||
| 他勘定振替高 | ※2 | 1,639,894 | 1,888,677 | ||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,266,453 | 1,105,120 | |||||
| 期末半製品たな卸高 | 276,747 | 243,556 | |||||
| 当期製品製造原価 | 5,989,594 | 6,173,146 | |||||
(注)
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||
| 原価計算の方法 実際原価による個別原価計算制度を採用しております。 | 原価計算の方法 同左 | ||||||||
| ※1 労務費には賞与引当金繰入額17,738千円および退職給付費用108,673千円が含まれております。 | ※1 労務費には賞与引当金繰入額20,897千円および退職給付費用83,589千円が含まれております。 | ||||||||
※2 他勘定振替高の内訳
| ※2 他勘定振替高の内訳
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