有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,033 | 12,380 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,932 | 11,620 |
| 商品及び製品 | 3,571 | 3,561 |
| 仕掛品 | 434 | 469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,515 | 3,502 |
| 繰延税金資産 | 57 | 300 |
| その他 | 1,323 | ※1 1,825 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 流動資産合計 | 42,863 | 33,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,901 | 43,473 |
| 減価償却累計額 | △16,574 | △17,790 |
| 建物及び構築物(純額) | 11,326 | 25,682 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,404 | 28,515 |
| 減価償却累計額 | △22,098 | △23,273 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,306 | 5,241 |
| 土地 | 9,626 | 9,647 |
| 建設仮勘定 | 19,068 | 8,501 |
| その他 | 3,402 | 3,708 |
| 減価償却累計額 | △2,885 | △3,039 |
| その他(純額) | 517 | 669 |
| 有形固定資産合計 | 44,845 | 49,742 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,265 | 1,254 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,132 | 1,851 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| その他 | 121 | 121 |
| 無形固定資産合計 | 2,532 | 3,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,035 | 11,160 |
| 差入保証金 | 464 | 431 |
| 繰延税金資産 | 98 | 108 |
| 長期預金 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | 1,112 | 630 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 12,703 | 13,323 |
| 固定資産合計 | 60,081 | 66,307 |
| 資産合計 | 102,944 | 99,963 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,472 | 4,980 |
| 未払法人税等 | 1,419 | 1,265 |
| 賞与引当金 | 423 | 374 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 100 |
| 設備関係支払手形 | 6,237 | 1,291 |
| 未払金 | 3,096 | 736 |
| その他 | ※1 870 | 394 |
| 流動負債合計 | 16,620 | 9,143 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,325 | 2,467 |
| 退職給付に係る負債 | 245 | 252 |
| 長期未払金 | 79 | 61 |
| その他 | 372 | 427 |
| 固定負債合計 | 3,021 | 3,209 |
| 負債合計 | 19,642 | 12,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,123 | 7,123 |
| 資本剰余金 | 8,336 | 8,336 |
| 利益剰余金 | 64,335 | 68,438 |
| 自己株式 | △3,323 | △3,325 |
| 株主資本合計 | 76,472 | 80,571 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | 6,267 |
| 繰延ヘッジ損益 | 922 | 72 |
| 為替換算調整勘定 | 742 | 780 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △70 | △87 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,823 | 7,031 |
| 非支配株主持分 | 6 | 6 |
| 純資産合計 | 83,301 | 87,610 |
| 負債純資産合計 | 102,944 | 99,963 |