有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 19,030,627 | 20,981,703 | |||||||||
| 商品売上高 | 162,539 | 143,888 | |||||||||
| 売上高合計 | ※1 19,193,167 | ※1 21,125,591 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 1,317,713 | 1,651,156 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※3 9,671,340 | ※3 10,178,077 | |||||||||
| 合計 | 10,989,053 | 11,829,234 | |||||||||
| 製品他勘定振替高 | ※2 563,230 | ※2 556,915 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 1,651,156 | 1,844,138 | |||||||||
| 製品売上原価 | 8,774,666 | 9,428,180 | |||||||||
| 商品期首たな卸高 | 99,399 | 93,809 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 76,259 | 64,380 | |||||||||
| 合計 | 175,658 | 158,189 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 93,809 | 88,894 | |||||||||
| 商品売上原価 | 81,848 | 69,295 | |||||||||
| 売上原価合計 | 8,856,515 | 9,497,475 | |||||||||
| 売上総利益 | 10,336,651 | 11,628,115 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 726,730 | 778,912 | |||||||||
| 発送運賃 | 182,088 | 181,399 | |||||||||
| 交際費 | 24,934 | 25,744 | |||||||||
| 役員報酬 | 211,519 | 194,033 | |||||||||
| 従業員給料及び手当 | 1,332,380 | 1,458,121 | |||||||||
| 雑給 | 61,824 | 62,985 | |||||||||
| 賞与 | 104,396 | 155,267 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | - | 104,000 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,035 | 17,607 | |||||||||
| 退職給付費用 | 76,996 | 42,367 | |||||||||
| 法定福利費 | 206,529 | 255,919 | |||||||||
| 福利厚生費 | 43,670 | 47,289 | |||||||||
| 賃借料 | 90,221 | 87,310 | |||||||||
| 修繕費 | 21,542 | 24,897 | |||||||||
| 支払手数料 | 578,859 | 695,981 | |||||||||
| 保険料 | 68,235 | 70,321 | |||||||||
| 水道光熱費 | 17,744 | 21,117 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 213,752 | 246,380 | |||||||||
| 通信費 | 40,786 | 38,497 | |||||||||
| 図書費 | 3,071 | 2,936 | |||||||||
| 消耗品費 | 59,078 | 100,925 | |||||||||
| 事務用品費 | 19,853 | 16,512 | |||||||||
| 会議費 | 8,692 | 9,342 | |||||||||
| 寄付金 | 5,465 | 4,051 | |||||||||
| 諸会費 | 5,602 | 6,838 | |||||||||
| 租税公課 | 43,888 | 53,426 | |||||||||
| 試験研究費 | 191,836 | 355,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,643 | 97,409 | |||||||||
| ソフトウェア償却費 | 49,285 | 52,507 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △3,800 | 21,000 | |||||||||
| 雑費 | 1,691 | 1,595 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※3 4,499,558 | ※3 5,230,652 | |||||||||
| 営業利益 | 5,837,093 | 6,397,462 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 23,565 | 22,861 | |||||||||
| 有価証券利息 | 30,635 | 88,031 | |||||||||
| 受取配当金 | 11,611 | 11,246 | |||||||||
| 有価証券売却益 | 6,900 | - | |||||||||
| 金銭の信託運用益 | 169,331 | 300,307 | |||||||||
| 生命保険解約返戻金 | 2,015 | 692 | |||||||||
| 為替差益 | 126,272 | 324,223 | |||||||||
| 雑収入 | 29,063 | 33,117 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 399,395 | 780,479 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 904 | 902 | |||||||||
| 支払手数料 | 15,347 | 4,531 | |||||||||
| 雑損失 | 1,454 | 4,094 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 17,706 | 9,528 | |||||||||
| 経常利益 | 6,218,782 | 7,168,413 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※4 99 | ※4 326 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 7,580 | - | |||||||||
| 生命保険解約差益 | 991 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 8,671 | 326 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※5 17,213 | ※5 1,014 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※6 639 | ※6 573 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 2,990 | 12,930 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 1,540 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 268,210 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 215,000 | |||||||||
| 特別損失合計 | 22,382 | 497,728 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,205,071 | 6,671,011 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,393,828 | 3,082,637 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 42,885 | △359,431 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,436,714 | 2,723,205 | |||||||||
| 当期純利益 | 3,768,357 | 3,947,805 | |||||||||