有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 5,933,972 | 5,668,604 |
商品売上高 | 3,138,795 | 2,974,374 |
売上高合計 | 9,072,768 | 8,642,978 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 475,615 | 435,757 |
当期製品製造原価 | 4,173,800 | 3,771,331 |
合計 | 4,649,415 | 4,207,089 |
製品他勘定振替高 | - | 13,640 |
製品期末たな卸高 | 435,757 | 517,281 |
製品売上原価 | 4,213,658 | 3,676,167 |
商品期首たな卸高 | 701,286 | 725,283 |
当期商品仕入高 | 2,550,260 | 2,442,271 |
合計 | 3,251,547 | 3,167,555 |
商品他勘定振替高 | - | 3,617 |
商品期末たな卸高 | 725,283 | 753,592 |
商品売上原価 | 2,526,263 | 2,410,345 |
売上原価合計 | 6,739,921 | 6,086,512 |
売上総利益 | 2,332,846 | 2,556,466 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 99,987 | 97,123 |
荷造運搬費 | 160,602 | 148,154 |
役員報酬 | 133,716 | 123,421 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,630 | 2,840 |
役員退職慰労金 | - | 1,770 |
従業員給料及び手当 | 639,630 | 623,420 |
従業員賞与 | 103,368 | 100,060 |
賞与引当金繰入額 | 33,815 | 60,701 |
法定福利費 | 117,409 | 115,568 |
福利厚生費 | 74,707 | 75,346 |
研究開発費 | 201,312 | 297,374 |
退職給付費用 | 47,477 | 51,577 |
旅費交通費及び通信費 | 138,538 | 118,533 |
水道光熱費 | 12,586 | 9,938 |
事務用消耗品費 | 23,781 | 21,121 |
租税公課 | 32,026 | 32,227 |
賃借料 | 100,566 | 92,115 |
減価償却費 | 32,199 | 31,576 |
修繕費 | 13,866 | 15,601 |
保険料 | 8,437 | 7,566 |
交際費 | 15,225 | 12,923 |
諸会費 | 7,436 | 6,567 |
支払手数料 | 106,178 | 94,621 |
雑費 | 48,544 | 39,818 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,160,045 | 2,179,972 |
営業利益 | 172,801 | 376,493 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,555 | 2,405 |
受取配当金 | 10,034 | 11,435 |
受取賃貸料 | 9,702 | 9,901 |
受取謝礼金 | - | 6,002 |
技術指導料 | 1,078 | - |
雑収入 | 18,428 | 10,530 |
営業外収益合計 | 42,799 | 40,276 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 50,560 | 54,368 |
社債利息 | 28,715 | 23,973 |
売上割引 | 9,913 | - |
手形売却損 | 16,626 | 13,919 |
雑損失 | 99 | 7,892 |
営業外費用合計 | 105,914 | 100,155 |
経常利益 | 109,686 | 316,614 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 1,125 | - |
経営者年金解約保険金 | - | 13,762 |
その他 | - | 98 |
特別利益合計 | 1,125 | 13,861 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 56,826 | 10,933 |
特別損失合計 | 56,826 | 10,933 |
税引前当期純利益 | 53,985 | 319,543 |
法人税 | 5,231 | 76,063 |
法人税等調整額 | 26,475 | 53,387 |
法人税等合計 | 31,706 | 129,450 |
当期純利益 | 22,278 | 190,092 |