有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 5,352,982 | 6,762,960 |
完成工事高 | 840,727 | 1,822,496 |
売上高合計 | 6,193,709 | 8,585,456 |
売上原価 | ||
期首製品たな卸高 | 499,601 | 536,902 |
当期製品製造原価 | 3,701,748 | 5,161,780 |
合計 | 4,201,350 | 5,698,683 |
他勘定振替高 | - | 10,530 |
完成工事振替高 | 283,409 | 683,430 |
期末製品たな卸高 | 536,902 | 549,048 |
製品売上原価 | 3,381,038 | 4,455,674 |
完成工事原価 | 572,427 | 1,374,407 |
売上原価合計 | 3,953,465 | 5,830,082 |
売上総利益 | 2,240,243 | 2,755,374 |
販売費・一般管理費 | 2,005,860 | 2,304,812 |
全事業営業利益 | 234,383 | 450,561 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 449 | 336 |
受取配当金 | 1,792 | 1,972 |
地代家賃 | 8,400 | 8,400 |
貸倒引当金戻入額 | - | 1,710 |
受取補償金 | 201 | 3,266 |
その他営業外収益 | 12,303 | 3,827 |
営業外収益計 | 23,146 | 19,513 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 61,448 | 49,265 |
その他営業外費用 | 5,246 | 11,455 |
営業外費用計 | 66,694 | 60,721 |
当期経常利益 | 190,834 | 409,353 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,585 | - |
投資有価証券売却益 | - | 0 |
資産除去債務戻入益 | - | 3,407 |
特別利益計 | 2,585 | 3,408 |
特別損失 | ||
固定資産除却費 | 3,548 | 5,629 |
固定資産売却損 | 230 | - |
減損損失 | 1,496 | - |
投資有価証券評価損 | - | 6,240 |
会員権売却損 | - | 2,128 |
会員権評価損 | 3,400 | 1,050 |
特別損失計 | 8,674 | 15,048 |
税引前当年度純利益 | 184,746 | 397,714 |
法人税等 | 48,136 | 149,553 |
法人税等還付税額 | -5,619 | - |
法人税等調整額 | -12,387 | -254,173 |
法人税等合計 | 30,129 | -104,619 |
当年度純利益 | 154,616 | 502,333 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 42,199 | -81,106 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 191,110 | 241,145 |
貸倒引当金繰入額 | 4,899 | - |
従業員給料及び手当 | 818,547 | 927,472 |
退職給付費用 | 53,021 | 54,867 |
法定福利費 | 129,525 | 139,159 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,500 | 8,000 |
旅費及び交通費 | 185,477 | 198,859 |
減価償却費 | 23,434 | 33,227 |
研究開発費 | 140,614 | 222,364 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 260,037 | 356,472 |