立川ブラインド工業(7989)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,162,995 | 36,535,655 |
| 売上原価 | 23,526,403 | 21,887,946 |
| 売上総利益 | 15,636,591 | 14,647,708 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,513,474 | 1,411,574 |
| 販売促進費 | 2,219,883 | 1,539,516 |
| 貸倒引当金繰入額 | 32,570 | 24,591 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,536 | 7,823 |
| 役員報酬及び給料手当 | 5,639,275 | 5,176,906 |
| 賞与引当金繰入額 | 119,862 | 128,010 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 54,755 | 43,418 |
| 退職給付費用 | 586,578 | 635,408 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36,426 | 36,043 |
| 減価償却費 | 101,426 | 158,926 |
| その他 | 5,066,787 | 4,666,420 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 15,372,577 | 13,828,640 |
| 営業利益 | 264,014 | 819,068 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15,063 | 7,710 |
| 受取配当金 | 29,695 | 23,030 |
| 不動産賃貸料 | 30,385 | 34,479 |
| 受取保険金 | 3,311 | 31,073 |
| 保険配当金 | 34,566 | 17,699 |
| 作業くず売却益 | 24,033 | - |
| 負ののれん償却額 | 19,128 | 1,423 |
| その他 | 78,759 | 55,763 |
| 営業外収益合計 | 234,944 | 171,180 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,877 | 3,612 |
| 手形売却損 | 40,359 | 37,953 |
| 売上割引 | 75,398 | 61,373 |
| 不動産賃貸原価 | 7,414 | 9,552 |
| 為替差損 | 27,358 | - |
| その他 | 19,174 | 7,782 |
| 営業外費用合計 | 172,584 | 120,274 |
| 経常利益 | 326,373 | 869,973 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 94,980 | 494 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,446 | 5,930 |
| 関係会社清算益 | - | 14,994 |
| 特別利益合計 | 100,427 | 21,418 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 210,760 |
| たな卸資産除却損 | 96,068 | - |
| 固定資産除売却損 | 21,035 | 34,437 |
| 投資有価証券評価損 | 14,027 | 379 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,297 | 760 |
| 特別損失合計 | 134,428 | 246,336 |
| 税引前当期純利益 | 292,372 | 645,055 |
| 法人税 | 331,520 | 485,836 |
| 法人税等調整額 | 75,257 | -30,451 |
| 法人税等合計 | 406,778 | 455,384 |
| 少数株主利益 | 54,304 | 42,618 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -168,710 | 147,053 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,129,292 | 28,976,681 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 238,016 | 223,647 |
| 製品期首たな卸高 | 199,178 | 186,821 |
| 当期製品製造原価 | 12,162,357 | 11,222,606 |
| 当期商品仕入高 | 2,649,748 | 2,565,414 |
| 取付費 | 2,979,167 | 2,654,880 |
| 他勘定受入高 | 524,704 | 518,558 |
| 合計 | 18,753,172 | 17,371,928 |
| 他勘定振替高 | 162,860 | 158,363 |
| 商品期末たな卸高 | 223,647 | 183,680 |
| 製品期末たな卸高 | 186,821 | 184,999 |
| 売上原価合計 | 18,179,842 | 16,844,884 |
| 売上総利益 | 12,949,449 | 12,131,796 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,388,158 | 1,310,456 |
| 販売促進費 | 2,137,003 | 1,389,865 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,458 | 1,201 |
| 役員報酬及び給料手当 | 4,582,578 | 4,205,849 |
| 賞与引当金繰入額 | 95,509 | 103,900 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 27,940 | 20,570 |
| 退職給付費用 | 516,170 | 567,682 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,994 | 16,956 |
| 賃借料 | 1,190,353 | 1,077,429 |
| 減価償却費 | 79,026 | 129,467 |
| 開発研究費 | 120,044 | 86,642 |
| その他 | 3,061,346 | 2,856,397 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,245,585 | 11,766,418 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -296,135 | 365,378 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,161 | 2,365 |
| 受取配当金 | 302,135 | 233,343 |
| 不動産賃貸料 | 95,590 | 110,053 |
| 受取保険金 | 440 | 26,327 |
| その他 | 105,506 | 54,910 |
| 営業外収益合計 | 508,833 | 427,000 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 121 | 37 |
| 手形売却損 | 40,359 | 37,953 |
| 売上割引 | 75,398 | 61,373 |
| 不動産賃貸原価 | 49,625 | 75,434 |
| その他 | 36,253 | 5,769 |
| 営業外費用合計 | 201,759 | 180,568 |
| 経常利益 | 10,938 | 611,809 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 93,777 | 216 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,201 | 4,901 |
| 特別利益合計 | 98,978 | 5,118 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 175,130 |
| 固定資産除却損 | 17,255 | 7,436 |
| たな卸資産除却損 | 66,830 | - |
| 投資有価証券評価損 | 13,869 | 379 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,297 | 760 |
| 特別損失合計 | 101,252 | 183,706 |
| 税引前当期純利益 | 8,664 | 433,222 |
| 法人税 | 84,784 | 249,103 |
| 法人税等調整額 | 79,124 | -12,820 |
| 法人税等合計 | 163,908 | 236,282 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -155,244 | 196,939 |