立川ブラインド工業(7989)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,105,777 | 39,066,209 |
| 売上原価 | 22,683,764 | 21,826,245 |
| 売上総利益 | 17,422,013 | 17,239,964 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,727,169 | 1,813,606 |
| 販売促進費 | 1,303,609 | 1,285,867 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,366 | -6,782 |
| 製品保証引当金繰入額 | 8,145 | 7,531 |
| 役員報酬及び給料手当 | 5,438,712 | 5,370,958 |
| 賞与引当金繰入額 | 148,168 | 149,160 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 75,077 | 68,796 |
| 退職給付費用 | 425,331 | 390,136 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36,551 | 45,450 |
| 減価償却費 | 219,302 | 162,330 |
| その他 | 4,385,363 | 4,277,116 |
| 販売費・一般管理費計 | 13,778,796 | 13,564,171 |
| 全事業営業利益 | 3,643,216 | 3,675,792 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,123 | 1,058 |
| 受取配当金 | 51,353 | 55,725 |
| 不動産賃貸料 | 35,906 | 35,789 |
| 受取保険金 | 4,675 | 32,179 |
| 保険配当金 | 22,891 | 35,807 |
| その他 | 56,243 | 52,530 |
| 営業外収益計 | 172,195 | 213,090 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 売上割引 | 83,053 | 83,858 |
| 不動産賃貸原価 | 6,293 | 6,532 |
| 為替差損 | 2,467 | 13,863 |
| 災害による損失 | - | 22,054 |
| その他 | 9,469 | 15,477 |
| 営業外費用計 | 101,302 | 141,807 |
| 当期経常利益 | 3,714,109 | 3,747,076 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 364 | 1,056 |
| 特別利益計 | 364 | 1,056 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 4,655 | 4,554 |
| 特別損失計 | 4,655 | 4,554 |
| 税引前当年度純利益 | 3,709,818 | 3,743,578 |
| 法人税 | 1,334,175 | 1,305,525 |
| 法人税等調整額 | -15,415 | 10,250 |
| 法人税等合計 | 1,318,760 | 1,315,776 |
| 四半期純利益 | 2,391,058 | 2,427,802 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 109,807 | 107,348 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,281,250 | 2,320,454 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,660,336 | 31,076,875 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 152,887 | 117,186 |
| 製品期首たな卸高 | 155,237 | 161,946 |
| 当期製品製造原価 | 11,919,839 | 11,669,382 |
| 当期商品仕入高 | 2,378,249 | 2,312,459 |
| 取付費 | 2,680,121 | 2,637,375 |
| 他勘定受入高 | 475,890 | 494,102 |
| 合計 | 17,762,228 | 17,392,453 |
| 他勘定振替高 | 128,470 | 135,618 |
| 商品期末たな卸高 | 117,186 | 144,003 |
| 製品期末たな卸高 | 161,946 | 140,299 |
| 売上原価合計 | 17,354,625 | 16,972,531 |
| 売上総利益 | 14,305,711 | 14,104,343 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,572,225 | 1,652,599 |
| 販売促進費 | 1,253,274 | 1,222,307 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,924 | -3,404 |
| 役員報酬及び給料手当 | 4,409,843 | 4,343,288 |
| 賞与引当金繰入額 | 124,980 | 126,400 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 42,060 | 37,700 |
| 退職給付費用 | 398,553 | 350,647 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,950 | 26,620 |
| 法定福利費 | 753,572 | 740,128 |
| 賃借料 | 740,088 | 701,990 |
| 減価償却費 | 183,861 | 132,422 |
| 開発研究費 | 119,656 | 113,599 |
| その他 | 2,119,800 | 2,002,623 |
| 販売費・一般管理費計 | 11,742,790 | 11,446,920 |
| 全事業営業利益 | 2,562,921 | 2,657,422 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,229 | 3,766 |
| 受取配当金 | 257,374 | 363,642 |
| 不動産賃貸料 | 124,157 | 124,313 |
| その他 | 66,272 | 86,504 |
| 営業外収益計 | 452,033 | 578,227 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 売上割引 | 77,099 | 77,537 |
| 不動産賃貸原価 | 72,415 | 69,281 |
| 為替差損 | 4,240 | 13,160 |
| その他 | 4,158 | 23,496 |
| 営業外費用計 | 157,931 | 183,495 |
| 当期経常利益 | 2,857,023 | 3,052,155 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 437 | - |
| 特別利益計 | 437 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,588 | 1,810 |
| 特別損失計 | 1,588 | 1,810 |
| 税引前当年度純利益 | 2,855,871 | 3,050,344 |
| 法人税 | 999,913 | 988,686 |
| 法人税等調整額 | -42,171 | -5,225 |
| 法人税等合計 | 957,741 | 983,461 |
| 四半期純利益 | 1,898,130 | 2,066,883 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,261 | 39,996 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 667,212 | 672,851 |