有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 40,907 | 44,603 |
受取手形及び売掛金 | 64,765 | 61,791 |
たな卸資産 | 27,217 | 27,531 |
繰延税金資産 | 2,189 | 2,307 |
その他 | 2,395 | 2,530 |
貸倒引当金 | -246 | -259 |
流動資産合計 | 137,229 | 138,505 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 25,159 | 27,369 |
機械装置及び運搬具(純額) | 23,348 | 24,405 |
土地 | 9,238 | 10,382 |
建設仮勘定 | 2,716 | 1,023 |
その他(純額) | 1,810 | 1,734 |
有形固定資産合計 | 62,273 | 64,915 |
無形固定資産 | 2,345 | 3,047 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,379 | 3,370 |
繰延税金資産 | 4,894 | 5,047 |
その他 | 1,256 | 1,334 |
貸倒引当金 | -175 | -171 |
投資その他の資産合計 | 8,354 | 9,580 |
固定資産合計 | 72,973 | 77,543 |
資産合計 | 210,203 | 216,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 45,612 | 43,124 |
短期借入金 | 1,320 | 1,430 |
未払法人税等 | 1,223 | 1,931 |
役員賞与引当金 | 30 | 46 |
その他 | 13,888 | 10,378 |
流動負債合計 | 62,075 | 56,911 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 13,914 | 14,136 |
環境対策引当金 | 132 | 132 |
その他 | 1,232 | 1,297 |
固定負債合計 | 15,279 | 15,566 |
負債合計 | 77,355 | 72,478 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,201 | 23,201 |
資本剰余金 | 26,830 | 26,830 |
利益剰余金 | 94,281 | 99,198 |
自己株式 | -2,750 | -2,752 |
株主資本合計 | 141,561 | 146,478 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 117 | 213 |
為替換算調整勘定 | -9,561 | -3,843 |
在外子会社年金債務調整額 | -160 | -213 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,604 | -3,843 |
新株予約権 | 94 | 113 |
少数株主持分 | 796 | 822 |
純資産合計 | 132,847 | 143,569 |
負債純資産合計 | 210,203 | 216,048 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,150 | 25,111 |
受取手形 | 14,037 | 12,794 |
売掛金 | 46,110 | 42,282 |
たな卸資産 | 18,622 | 17,683 |
前渡金 | 40 | - |
前払費用 | 417 | 413 |
繰延税金資産 | 1,821 | 1,920 |
短期貸付金 | 1,217 | 1,092 |
未収入金 | 3,095 | 2,270 |
その他 | 168 | 141 |
貸倒引当金 | -120 | -177 |
流動資産合計 | 104,561 | 103,531 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,131 | 48,328 |
減価償却累計額 | -26,757 | -27,806 |
建物(純額) | 20,373 | 20,522 |
構築物 | 4,417 | 4,436 |
減価償却累計額 | -3,179 | -3,285 |
構築物(純額) | 1,238 | 1,150 |
機械及び装置 | 88,392 | 90,330 |
減価償却累計額 | -69,570 | -72,028 |
機械及び装置(純額) | 18,822 | 18,301 |
車両運搬具 | 754 | 787 |
減価償却累計額 | -697 | -719 |
車両運搬具(純額) | 57 | 68 |
工具 | 6,998 | 7,091 |
減価償却累計額 | -6,278 | -6,549 |
工具 | 719 | 541 |
土地 | 8,402 | 9,431 |
リース資産 | 1,234 | 1,240 |
減価償却累計額 | -584 | -666 |
リース資産(純額) | 649 | 573 |
建設仮勘定 | 1,037 | 745 |
有形固定資産合計 | 51,301 | 51,334 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2 | 1 |
借地権 | 43 | 43 |
ソフトウエア | 758 | 1,271 |
ソフトウエア仮勘定 | 975 | 954 |
リース資産 | 29 | 18 |
その他 | 44 | 44 |
無形固定資産合計 | 1,854 | 2,334 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,760 | 1,903 |
関係会社株式 | 13,660 | 13,683 |
出資金 | 23 | 23 |
関係会社出資金 | 4,449 | 4,949 |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 6 |
関係会社長期貸付金 | 889 | 942 |
固定化営業債権 | 101 | 128 |
長期前払費用 | 46 | 70 |
繰延税金資産 | 4,814 | 4,943 |
その他 | 1,057 | 636 |
貸倒引当金 | -142 | -170 |
投資その他の資産合計 | 26,666 | 27,118 |
固定資産合計 | 79,822 | 80,786 |
資産合計 | 184,383 | 184,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 44,226 | 41,686 |
短期借入金 | 3,332 | 3,636 |
リース債務 | 194 | 196 |
未払金 | 7,775 | 4,985 |
未払費用 | 2,922 | 3,113 |
未払法人税等 | 779 | 1,385 |
前受金 | 140 | 83 |
預り金 | 502 | 532 |
役員賞与引当金 | 30 | 46 |
その他 | 24 | 5 |
流動負債合計 | 59,928 | 55,672 |
固定負債 | | |
リース債務 | 663 | 587 |
退職給付引当金 | 13,423 | 13,490 |
環境対策引当金 | 132 | 132 |
負ののれん | 63 | 25 |
その他 | 50 | 198 |
固定負債合計 | 14,333 | 14,434 |
負債合計 | 74,262 | 70,107 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,201 | 23,201 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 26,816 | 26,816 |
その他資本剰余金 | 13 | 13 |
資本剰余金合計 | 26,830 | 26,830 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,268 | 1,268 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 1 | - |
固定資産圧縮積立金 | 303 | 296 |
別途積立金 | 53,036 | 56,936 |
繰越利益剰余金 | 8,018 | 8,101 |
利益剰余金合計 | 62,628 | 66,602 |
自己株式 | -2,750 | -2,752 |
株主資本合計 | 109,909 | 113,882 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 117 | 214 |
その他の包括利益累計額合計 | 117 | 214 |
新株予約権 | 94 | 113 |
純資産合計 | 110,120 | 114,210 |
負債純資産合計 | 184,383 | 184,318 |