訂正有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/05 13:05
【資料】
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【項目】
113項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金5,342,1832,401,459
受取手形※ 344,015※ 341,965
電子記録債権※ 718,532※ 673,109
売掛金1,222,9661,075,618
有価証券285,38185,954
商品及び製品235,481259,735
仕掛品52,25044,710
原材料及び貯蔵品328,139368,229
前渡金29,57125,621
未収入金1,433315
未収消費税等-54,138
その他11,17510,724
流動資産合計8,571,1305,341,582
固定資産
有形固定資産
建物4,142,4504,927,685
減価償却累計額△1,778,279△1,917,863
建物(純額)2,364,1713,009,822
構築物250,292250,292
減価償却累計額△214,282△220,536
構築物(純額)36,00929,755
機械及び装置5,077,0125,340,565
減価償却累計額△4,199,499△4,446,717
機械及び装置(純額)877,512893,847
車両運搬具49,81047,680
減価償却累計額△44,977△43,952
車両運搬具(純額)4,8333,728
工具、器具及び備品193,664205,014
減価償却累計額△182,532△192,549
工具、器具及び備品(純額)11,13212,464
土地3,000,3845,084,954
建設仮勘定69,1201,954
有形固定資産合計6,363,1649,036,527
無形固定資産
ソフトウエア22,27115,892
電話加入権2,4392,439
その他4527
無形固定資産合計24,75618,360
投資その他の資産
投資有価証券1,127,6311,680,242
出資金1,0101,010
長期前払費用15,76410,009
保険積立金205,569207,176
繰延税金資産50,36399,476
その他97,071109,650
投資その他の資産合計1,497,4092,107,565
固定資産合計7,885,33011,162,453
資産合計16,456,46116,504,036

(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※ 166,373※ 123,560
電子記録債務※ 635,094※ 587,989
買掛金313,959303,183
未払金23,7293,048
未払費用138,343118,455
未払法人税等106,608101,952
未払消費税等44,610-
前受金10,8795,472
預り金76,11091,775
賞与引当金49,34948,535
設備関係支払手形※ 27,291※ 48,634
流動負債合計1,592,3491,432,609
固定負債
役員退職慰労引当金311,632325,900
資産除去債務24,82525,130
その他118,170199,076
固定負債合計454,628550,106
負債合計2,046,9771,982,715
純資産の部
株主資本
資本金2,515,3832,515,383
資本剰余金
資本準備金2,305,5332,305,533
資本剰余金合計2,305,5332,305,533
利益剰余金
利益準備金628,845628,845
その他利益剰余金
特別償却準備金70,38937,929
別途積立金6,350,0006,350,000
繰越利益剰余金2,930,4183,090,260
利益剰余金合計9,979,65310,107,036
自己株式△371,193△371,240
株主資本合計14,429,37514,556,711
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△19,892△35,391
評価・換算差額等合計△19,892△35,391
純資産合計14,409,48314,521,320
負債純資産合計16,456,46116,504,036