コマニー(7945)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,453,463 | 26,457,753 |
| 売上原価 | 20,727,337 | 17,450,817 |
| 売上総利益 | 11,726,125 | 9,006,936 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 1,187,842 | 1,097,735 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,963 | 82,673 |
| 報酬及び給料手当 | 4,214,756 | 4,160,094 |
| 賞与引当金繰入額 | 483,798 | 277,858 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24,660 | 2,520 |
| 退職給付費用 | 142,353 | 123,991 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 66,500 | 2,500 |
| 賃借料 | 466,866 | 474,707 |
| その他 | 3,441,305 | 3,250,121 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,039,045 | 9,472,203 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,687,079 | -465,267 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,266 | 24,981 |
| 受取配当金 | 17,441 | 18,345 |
| 持分法による投資利益 | 71 | 36 |
| 受取賃貸料 | 6,228 | 5,750 |
| その他 | 81,527 | 64,708 |
| 営業外収益合計 | 123,535 | 113,821 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,929 | 19,877 |
| 支払手数料 | 10,903 | - |
| 為替差損 | 132 | 13,465 |
| 売上割引 | 24,609 | 22,678 |
| 売上債権売却損 | 8,684 | 7,666 |
| デリバティブ決済損 | - | 33,211 |
| デリバティブ評価損 | - | 167,755 |
| その他 | 4,246 | 42,904 |
| 営業外費用合計 | 69,506 | 307,557 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,741,109 | -659,004 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 91,090 | 1,031 |
| 投資有価証券売却益 | 123,934 | - |
| 違約金収入 | 23,043 | - |
| 特別利益合計 | 238,068 | 1,031 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 39,788 | - |
| 固定資産除却損 | 142,809 | 52,908 |
| 投資有価証券評価損 | 37,473 | 179,417 |
| 製品不具合対策損失 | 142,200 | - |
| 特別損失合計 | 362,271 | 232,326 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,616,906 | -890,298 |
| 法人税 | 581,400 | 63,677 |
| 法人税等調整額 | 7,782 | -305,837 |
| 法人税等合計 | 589,182 | -242,159 |
| 少数株主利益 | 257 | 5,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,027,466 | -653,250 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,783,377 | 25,684,401 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,051,327 | 765,608 |
| 当期製品製造原価 | 10,672,499 | 9,386,305 |
| 仕入部品費 | 4,235,276 | 3,685,597 |
| 外注施工費 | 5,620,494 | 4,612,984 |
| 合計 | 21,579,598 | 18,450,495 |
| 他勘定振替高 | 49,354 | 63,366 |
| 製品期末たな卸高 | 765,608 | 741,878 |
| 売上原価合計 | 20,764,636 | 17,645,250 |
| 売上総利益 | 11,018,741 | 8,039,150 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 1,166,009 | 1,061,654 |
| 販売手数料 | 115,795 | 84,858 |
| 広告宣伝費 | 106,255 | 107,681 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,000 | 82,689 |
| 役員報酬 | 179,620 | 171,188 |
| 給料手当及び賞与 | 3,497,601 | 3,343,115 |
| 賞与引当金繰入額 | 432,000 | 237,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,000 | - |
| 退職給付費用 | 140,009 | 120,799 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 66,500 | 2,500 |
| 福利厚生費 | 942,304 | 916,839 |
| 通信費 | 130,522 | 132,852 |
| 旅費及び交通費 | 405,746 | 390,653 |
| 消耗品費 | 97,971 | 69,761 |
| 租税公課 | 128,298 | 101,838 |
| 減価償却費 | 275,590 | 296,064 |
| 賃借料 | 421,597 | 423,425 |
| その他 | 1,331,295 | 1,201,221 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,468,118 | 8,744,142 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,550,622 | -704,991 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,544 | 25,031 |
| 有価証券利息 | - | 38 |
| 受取配当金 | 17,441 | 18,345 |
| 受取賃貸料 | 11,154 | 9,304 |
| その他 | 69,353 | 63,590 |
| 営業外収益合計 | 117,493 | 116,310 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,286 | 10,345 |
| 支払手数料 | 10,903 | - |
| 為替差損 | 1,894 | - |
| 売上割引 | 24,609 | 22,678 |
| 売上債権売却損 | 8,684 | 7,666 |
| デリバティブ決済損 | - | 33,211 |
| デリバティブ評価損 | - | 167,755 |
| その他 | 4,217 | 41,869 |
| 営業外費用合計 | 56,596 | 283,525 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,611,519 | -872,206 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 91,090 | 1,031 |
| 投資有価証券売却益 | 123,934 | - |
| 投資損失引当金戻入額 | 31,000 | 62,311 |
| 違約金収入 | 23,043 | - |
| 特別利益合計 | 269,068 | 63,342 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 37,789 | - |
| 固定資産除却損 | 153,304 | 52,655 |
| 投資有価証券評価損 | 37,473 | 179,417 |
| 関係会社株式評価損 | 30,904 | - |
| 製品不具合対策損失 | 68,000 | - |
| 特別損失合計 | 327,471 | 232,073 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,553,116 | -1,040,937 |
| 法人税 | 540,000 | 40,000 |
| 法人税等調整額 | 4,141 | -313,048 |
| 法人税等合計 | 544,141 | -273,048 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,008,975 | -767,888 |