シード(7743)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,733,001 | 21,826,881 |
| 売上原価 | 10,908,172 | 13,139,578 |
| 売上総利益 | 7,824,828 | 8,687,303 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,283,680 | 7,792,013 |
| 全事業営業利益 | 541,147 | 895,290 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 753 | 1,432 |
| 受取配当金 | 5,629 | 6,216 |
| 受取賃貸料 | 13,605 | 19,162 |
| 受取保険金 | 28,322 | - |
| 為替差益 | 5,573 | - |
| 売電収入 | 25,128 | 34,134 |
| その他 | 24,083 | 27,158 |
| 営業外収益計 | 103,096 | 88,104 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 119,266 | 111,687 |
| 為替差損 | - | 6,050 |
| その他 | 50,400 | 31,449 |
| 営業外費用計 | 169,666 | 149,187 |
| 当期経常利益 | 474,577 | 834,207 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5,013 |
| 投資有価証券売却益 | 18,778 | 1,807 |
| 特別利益計 | 18,778 | 6,820 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 37,960 |
| 減損損失 | 13,998 | 1,729 |
| 特別損失計 | 13,998 | 39,689 |
| 税引前当年度純利益 | 479,356 | 801,338 |
| 法人税 | 79,577 | 268,292 |
| 法人税等調整額 | 183,327 | 40,380 |
| 法人税等合計 | 262,904 | 308,672 |
| 四半期純利益 | 216,452 | 492,666 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 216,452 | 492,666 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,648,189 | 20,609,464 |
| 売上原価 | 10,639,616 | 12,777,739 |
| 売上総利益 | 7,008,572 | 7,831,724 |
| 販売費・一般管理費 | 6,399,245 | 6,925,514 |
| 全事業営業利益 | 609,327 | 906,209 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 8,526 | 9,416 |
| 為替差益 | 56,953 | - |
| 受取賃貸料 | 17,268 | 22,105 |
| 受取保険金 | 28,322 | - |
| 業務受託料 | 10,464 | 10,511 |
| 売電収入 | 25,128 | 34,134 |
| その他 | 22,554 | 19,750 |
| 営業外収益計 | 169,218 | 95,918 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 117,846 | 110,520 |
| 為替差損 | - | 22,504 |
| その他 | 49,200 | 27,825 |
| 営業外費用計 | 167,046 | 160,850 |
| 当期経常利益 | 611,499 | 841,277 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 18,778 | 1,807 |
| 特別利益計 | 18,778 | 1,807 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 37,960 |
| 関係会社株式評価損 | 43,000 | 85,927 |
| 特別損失計 | 43,000 | 179,675 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 55,787 |
| 税引前当年度純利益 | 587,277 | 663,409 |
| 法人税 | 75,059 | 265,473 |
| 法人税等調整額 | 203,557 | 19,150 |
| 法人税等合計 | 278,616 | 284,623 |
| 四半期純利益 | 308,660 | 378,785 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,882 | 32,580 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,306,052 | 1,407,901 |
| 給料及び手当 | 1,262,768 | 1,318,700 |
| 業務委託費 | 1,191,624 | 1,342,048 |
| 退職給付費用 | 98,011 | 102,382 |
| 賞与引当金繰入額 | 166,313 | 184,771 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,592 | 9,437 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,424 | -42,183 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 644,181 | 667,432 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,248,436 | 1,322,294 |
| 給料及び手当 | 1,001,705 | 1,027,784 |
| 業務委託費 | 1,143,973 | 1,335,050 |
| 退職給付費用 | 87,753 | 95,376 |
| 賞与引当金繰入額 | 147,505 | 173,506 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,412 | 9,437 |
| 貸倒引当金繰入額 | -7,283 | -5,968 |
| 減価償却費 | 79,733 | 72,795 |