有価証券報告書-第42期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 原材料費 | 762,179 | 35.8 | 672,325 | 30.6 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 401,740 | 18.9 | 634,425 | 28.9 | |
| Ⅲ 労務費 | 821,417 | 38.5 | 759,758 | 34.6 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 145,826 | 6.8 | 128,757 | 5.9 |
| 当期総製造費用 | 2,131,163 | 100.0 | 2,195,266 | 100 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 291,381 | 257,375 | |||
| 合計 | 2,422,545 | 2,452,641 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 257,375 | 322,402 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 68,434 | 70,894 | ||
| 当期製品製造原価 | 2,096,735 | 2,059,344 | |||
(原価計算の方法)
標準原価計算制度を月次で採用し、原価差額については法人税法に準じて期末にたな卸資産及び売上原価等へ調整配賦しております。
(注)※1 経費のうち、主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
| 消耗品費(千円) | 25,122 | 28,181 |
| 減価償却費(千円) | 29,239 | 27,303 |
| 水道光熱費(千円) | 30,521 | 21,088 |
※2 他勘定振替高の主な内訳は製造委託先へ有償支給として払出したものであります。