ZACROS(7917)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 98,421 | 108,205 |
| 売上原価 | 77,324 | 84,482 |
| 売上総利益 | 21,097 | 23,722 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,227 | 15,145 |
| 全事業営業利益 | 6,870 | 8,577 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 53 |
| 受取配当金 | 104 | 67 |
| 生命保険金及び配当金 | 83 | 60 |
| 補助金収入 | - | 64 |
| リサイクル収入 | 59 | 87 |
| その他 | 192 | 145 |
| 営業外収益計 | 469 | 478 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 売上割引 | 35 | 36 |
| 為替差損 | 188 | 204 |
| 貸与資産減価償却費 | 5 | 4 |
| その他 | 31 | 0 |
| 営業外費用計 | 304 | 291 |
| 当期経常利益 | 7,035 | 8,764 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 128 | 129 |
| 特別利益計 | 132 | 132 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 93 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 減損損失 | 1,357 | - |
| 工事関連対応費用 | - | 277 |
| 事業構造改善費用 | - | 127 |
| その他 | 10 | 6 |
| 特別損失計 | 1,470 | 417 |
| 税引前当年度純利益 | 5,698 | 8,479 |
| 法人税 | 2,631 | 2,906 |
| 法人税等調整額 | 176 | -165 |
| 法人税等合計 | 2,808 | 2,740 |
| 四半期純利益 | 2,889 | 5,739 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 169 | 386 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,720 | 5,352 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 63,414 | 64,257 |
| 商品売上高 | 5,214 | 6,678 |
| 売上高合計 | 68,629 | 70,936 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,980 | 1,862 |
| 商品期首たな卸高 | 150 | 238 |
| 当期製品製造原価 | 45,030 | 45,651 |
| 当期製品仕入高 | 2,317 | 2,415 |
| 当期商品仕入高 | 4,657 | 6,460 |
| 合計 | 54,135 | 56,628 |
| 他勘定振替高 | 185 | 204 |
| 製品期末たな卸高 | 1,862 | 1,846 |
| 商品期末たな卸高 | 238 | 763 |
| 売上原価合計 | 51,849 | 53,813 |
| 売上総利益 | 16,780 | 17,122 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,881 | 9,521 |
| 全事業営業利益 | 7,898 | 7,600 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 117 | 111 |
| 受取配当金 | 231 | 340 |
| 仕入割引 | 13 | 13 |
| 生命保険金及び配当金 | 82 | 60 |
| 賃貸収入 | 52 | 48 |
| その他 | 50 | 47 |
| 営業外収益計 | 546 | 621 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損 | 167 | 244 |
| 貸与資産減価償却費 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 902 |
| その他 | 7 | 6 |
| 営業外費用計 | 192 | 1,168 |
| 当期経常利益 | 8,252 | 7,053 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 128 | 129 |
| 特別利益計 | 129 | 131 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 2,466 | 2,631 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,512 | - |
| その他 | 0 | 6 |
| 特別損失計 | 3,983 | 2,641 |
| 税引前当年度純利益 | 4,399 | 4,543 |
| 法人税 | 2,262 | 2,312 |
| 法人税等調整額 | 53 | -94 |
| 法人税等合計 | 2,316 | 2,217 |
| 四半期純利益 | 2,083 | 2,325 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 48 | -69 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 2,721 | 2,945 |
| 従業員給料 | 2,463 | 2,635 |
| 賞与引当金繰入額 | 492 | 495 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 63 | 94 |
| 退職給付費用 | 264 | 197 |
| 研究開発費 | 2,619 | 2,775 |
| 減価償却費 | 343 | 464 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,619 | 2,775 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 1,754 | 1,859 |
| 従業員給料 | 1,023 | 1,094 |
| 従業員賞与 | 206 | 237 |
| 賞与引当金繰入額 | 312 | 329 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 31 | 61 |
| 退職給付費用 | 112 | 115 |
| 研究開発費 | 2,496 | 2,619 |
| 減価償却費 | 104 | 158 |