ZACROS(7917)の損益計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 150,735 | 158,535 |
| 売上原価 | 115,999 | 121,728 |
| 売上総利益 | 34,735 | 36,807 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,618 | 25,753 |
| 全事業営業利益 | 10,116 | 11,054 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 299 | 227 |
| 受取配当金 | 65 | 70 |
| 受取保険金及び配当金 | 97 | 428 |
| 為替差益 | 163 | 382 |
| 補助金収入 | 3 | 153 |
| リサイクル収入 | 116 | 112 |
| その他 | 195 | 214 |
| 営業外収益計 | 941 | 1,588 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 135 | 232 |
| 投資事業組合運用損 | 22 | 16 |
| システム障害対応費用 | 237 | - |
| 生産停止に伴う損失 | 254 | - |
| 遊休資産維持管理費用 | - | 48 |
| その他 | 42 | 41 |
| 営業外費用計 | 692 | 339 |
| 当期経常利益 | 10,366 | 12,303 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 9 | 690 |
| 特別利益計 | 22 | 692 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | |
| 固定資産除却損 | 45 | 97 |
| 事業譲渡損 | 57 | - |
| 減損損失 | 254 | 1,414 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 404 | 44 |
| その他 | 8 | - |
| 特別損失計 | 773 | 1,556 |
| 税引前当年度純利益 | 9,614 | 11,438 |
| 法人税 | 2,332 | 3,085 |
| 法人税等調整額 | -165 | -380 |
| 法人税等合計 | 2,167 | 2,705 |
| 中間純利益 | 7,447 | 8,733 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 916 | 1,026 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 6,530 | 7,707 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 84,594 | 90,760 |
| 商品売上高 | 6,027 | 6,976 |
| 売上高合計 | 90,622 | 97,736 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 3,612 | 4,203 |
| 商品期首棚卸高 | 376 | 1,022 |
| 当期製品製造原価 | 66,355 | 71,830 |
| 当期製品仕入高 | 574 | - |
| 当期商品仕入高 | 5,536 | 4,902 |
| 合計 | 76,454 | 81,958 |
| 他勘定振替高 | 238 | 112 |
| 製品期末棚卸高 | 4,203 | 4,948 |
| 商品期末棚卸高 | 1,022 | 227 |
| 売上原価合計 | 70,989 | 76,669 |
| 売上総利益 | 19,632 | 21,066 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,770 | 16,449 |
| 全事業営業利益 | 3,862 | 4,616 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 121 | 75 |
| 受取配当金 | 1,171 | 1,053 |
| 仕入割引 | 18 | 17 |
| 受取保険金及び配当金 | 96 | 428 |
| 賃貸収入 | 41 | 50 |
| 為替差益 | 44 | 92 |
| 補助金収入 | 3 | 153 |
| リサイクル収入 | 29 | 37 |
| その他 | 13 | 12 |
| 営業外収益計 | 1,540 | 1,920 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 29 |
| 賃貸用資産減価償却費 | 26 | 22 |
| 投資事業組合運用損 | 22 | 16 |
| システム障害対応費用 | 237 | - |
| 生産停止に伴う損失 | 254 | - |
| 遊休資産維持管理費用 | - | 48 |
| その他 | 7 | 31 |
| 営業外費用計 | 553 | 149 |
| 当期経常利益 | 4,849 | 6,388 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | |
| 投資有価証券売却益 | 9 | 690 |
| 関係会社株式売却益 | 492 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 803 | - |
| 特別利益計 | 1,310 | 690 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 12 | 95 |
| 減損損失 | 198 | 1,414 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 404 | 44 |
| その他 | 8 | - |
| 特別損失計 | 626 | 1,554 |
| 税引前当年度純利益 | 5,533 | 5,524 |
| 法人税 | 578 | 1,149 |
| 法人税等調整額 | -88 | -420 |
| 法人税等合計 | 489 | 728 |
| 中間純利益 | 5,043 | 4,795 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 54 | -39 |
| 顧客との契約から生じる収益の金額の注記 | ||
| 顧客との契約から生じる収益 | 150,735 | 158,535 |
| その他の収益 | - | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 4,946 | 5,140 |
| 従業員給料 | 4,049 | 4,368 |
| 賞与引当金繰入額 | 753 | 871 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 143 | 178 |
| 退職給付費用 | 239 | 237 |
| 研究開発費 | 4,735 | 4,510 |
| 減価償却費 | 797 | 724 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,735 | 4,510 |
| 国際最低課税額に対する法人税等の注記 | ||
| 国際最低課税額に対する法人税等 | - | 85 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 3,360 | 3,450 |
| 従業員給料 | 1,683 | 2,080 |
| 従業員賞与 | 396 | 291 |
| 賞与引当金繰入額 | 387 | 483 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 55 | 38 |
| 退職給付費用 | 133 | 126 |
| 研究開発費 | 4,502 | 4,326 |
| 減価償却費 | 372 | 299 |