タカノ(7885)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,216,465 | 21,581,754 |
| 売上原価 | 18,693,754 | 18,996,076 |
| 売上総利益 | 3,522,710 | 2,585,677 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 236,427 | 333,563 |
| 貸倒引当金繰入額 | 870 | - |
| 役員報酬 | 200,586 | 190,672 |
| 給料及び手当 | 701,969 | 676,883 |
| 賞与引当金繰入額 | 76,694 | 25,281 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 6,500 | - |
| 退職給付費用 | 47,887 | 47,828 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,770 | 11,760 |
| 研究開発費 | 431,443 | 370,198 |
| その他 | 1,197,330 | 1,284,056 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,912,479 | 2,940,243 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 610,230 | -354,565 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53,659 | 61,585 |
| 受取配当金 | 23,805 | 33,127 |
| その他 | 33,088 | 31,385 |
| 営業外収益合計 | 110,554 | 126,099 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,683 | 8,048 |
| 固定資産除売却損 | 7,715 | 11,490 |
| 為替差損 | 26,092 | 9,871 |
| その他 | 11,456 | 12,074 |
| 営業外費用合計 | 51,948 | 41,484 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 668,837 | -269,950 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 16,877 | 498 |
| 投資有価証券売却益 | 25,939 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 21,940 | 15,551 |
| 特別利益合計 | 64,757 | 16,049 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 102,711 | 27,491 |
| 固定資産売却損 | 1,104 | 256 |
| ゴルフ会員権評価損 | 315 | 315 |
| 減損損失 | 26,318 | 244,594 |
| 投資有価証券売却損 | - | 2,400 |
| 投資有価証券評価損 | 3,868 | 38,135 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | 33,000 |
| その他 | - | 28,334 |
| 特別損失合計 | 134,317 | 374,527 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 599,276 | -628,429 |
| 法人税 | 155,217 | 29,347 |
| 過年度法人税等 | - | 45,312 |
| 法人税等調整額 | 42,730 | 26,788 |
| 法人税等合計 | 197,947 | 101,448 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 401,329 | -729,877 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,793,706 | 20,227,640 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 227,744 | 446,689 |
| 当期製品製造原価 | 17,810,830 | 17,906,406 |
| 合計 | 18,038,574 | 18,353,095 |
| 製品期末たな卸高 | 446,689 | 444,400 |
| 製品売上原価 | 17,591,885 | 17,908,695 |
| 売上総利益 | 3,201,821 | 2,318,944 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 214,056 | 310,960 |
| 販売手数料 | 62,885 | 315,158 |
| 広告宣伝費 | 150,336 | 119,709 |
| 役員報酬 | 154,066 | 145,552 |
| 給料及び手当 | 554,951 | 544,246 |
| 旅費及び交通費 | 184,966 | 170,326 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,702 | 12,256 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,600 | - |
| 退職給付費用 | 40,948 | 39,998 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,450 | 10,000 |
| 減価償却費 | 63,429 | 63,548 |
| 研究開発費 | 427,615 | 370,014 |
| 支払手数料 | 166,796 | 152,271 |
| その他 | 434,701 | 374,935 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,530,507 | 2,628,977 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 671,313 | -310,033 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22,427 | 34,898 |
| 有価証券利息 | 32,401 | 29,593 |
| 受取配当金 | 33,461 | 36,774 |
| 固定資産賃貸料 | 6,288 | 6,379 |
| 雑収入 | 23,730 | 21,672 |
| 営業外収益合計 | 118,309 | 129,317 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,048 | 8,048 |
| 固定資産除売却損 | 8,199 | 12,364 |
| 為替差損 | 26,060 | 6,808 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54,327 | - |
| 雑損失 | 10,853 | 10,807 |
| 営業外費用合計 | 105,487 | 38,028 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 684,135 | -218,744 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 16,863 | 495 |
| 投資有価証券売却益 | 24,916 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 20,470 | 11,242 |
| 特別利益合計 | 62,250 | 11,738 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 102,970 | 27,611 |
| 固定資産売却損 | 1,482 | 262 |
| ゴルフ会員権評価損 | 315 | 315 |
| 関係会社株式評価損 | 90,238 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 2,400 |
| 投資有価証券評価損 | 3,868 | 38,135 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 196,242 |
| 減損損失 | - | 191,456 |
| その他 | - | 28,334 |
| 特別損失合計 | 198,874 | 484,759 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 547,511 | -691,764 |
| 法人税 | 134,009 | 11,745 |
| 過年度法人税等 | - | 45,312 |
| 法人税等調整額 | 28,398 | 18,223 |
| 法人税等合計 | 162,407 | 75,280 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 385,103 | -767,045 |