トーソー(5956)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,782,419 | 21,298,341 |
| 売上原価 | 12,467,738 | 12,171,377 |
| 売上総利益 | 9,314,680 | 9,126,964 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,671,061 | 1,651,723 |
| 広告宣伝費 | 616,832 | 717,758 |
| 販売促進費 | 654,513 | 583,532 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 9,772 |
| 役員報酬 | 172,343 | 165,744 |
| 従業員給料及び手当 | 2,450,311 | 2,506,446 |
| 従業員賞与 | 468,016 | 424,075 |
| 退職給付費用 | 132,307 | 145,937 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,843 | 19,949 |
| 福利厚生費 | 562,444 | 557,289 |
| 減価償却費 | 117,045 | 89,973 |
| 賃借料 | 547,682 | 549,563 |
| 旅費及び交通費 | 461,928 | 443,730 |
| 研究開発費 | 59,609 | 49,706 |
| その他 | 1,164,348 | 1,126,711 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,099,289 | 9,041,916 |
| 営業利益 | 215,391 | 85,048 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,665 | 4,723 |
| 受取配当金 | 13,255 | 8,414 |
| 仕入割引 | - | 13,941 |
| 書籍販売収入 | 34,388 | 32,822 |
| 為替差益 | - | 26,190 |
| その他 | 63,239 | 44,049 |
| 営業外収益合計 | 118,548 | 130,142 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 93,306 | 91,453 |
| 売上割引 | 21,857 | 18,757 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,469 | 24,874 |
| 投資有価証券評価損 | 2,438 | 13,500 |
| 書籍販売原価 | 48,417 | 50,734 |
| たな卸資産除却損 | 33,254 | - |
| 為替差損 | 5,624 | - |
| その他 | 25,518 | 27,641 |
| 営業外費用合計 | 236,886 | 226,961 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,053 | -11,771 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 1,130 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 27,223 | - |
| 固定資産売却益 | 10,686 | 2,459 |
| 投資有価証券売却益 | 43,500 | 287 |
| 事業損失引当金戻入額 | - | 89,787 |
| 特別利益合計 | 82,540 | 92,533 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 3,042 |
| 固定資産除却損 | 17,882 | 28,265 |
| 減損損失 | 16,861 | - |
| 事業損失引当金繰入額 | 420,000 | - |
| 和解金 | - | 14,000 |
| 特別損失合計 | 454,743 | 45,307 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -275,149 | 35,454 |
| 法人税 | 105,233 | 86,782 |
| 過年度法人税等戻入額 | -45,002 | - |
| 法人税等調整額 | -282,251 | 196,487 |
| 法人税等合計 | -222,021 | 283,269 |
| 少数株主利益 | 2,032 | 167 |
| 当期純損失(△) | -55,161 | -247,982 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,516,713 | 18,190,435 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 994,230 | 1,042,009 |
| 当期製品製造原価 | 7,297,374 | 7,565,962 |
| 当期製品仕入高 | 3,113,491 | 2,889,715 |
| 取付費 | 1,080,305 | 850,705 |
| 合計 | 12,485,402 | 12,348,393 |
| 他勘定振替高 | 399,739 | 365,642 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1,042,009 | 1,220,288 |
| 売上原価合計 | 11,043,652 | 10,762,462 |
| 売上総利益 | 7,473,061 | 7,427,973 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,416,786 | 1,401,458 |
| 広告宣伝費 | 602,148 | 707,727 |
| 販売促進費 | 590,026 | 530,039 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,299 |
| 役員報酬 | 105,069 | 111,510 |
| 従業員給料及び手当 | 1,825,514 | 1,872,053 |
| 従業員賞与 | 404,587 | 366,665 |
| 退職給付費用 | 92,806 | 112,761 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,325 | 13,350 |
| 福利厚生費 | 452,585 | 453,321 |
| 減価償却費 | 75,428 | 57,978 |
| 賃借料 | 386,356 | 395,211 |
| 旅費及び交通費 | 388,622 | 375,972 |
| 研究開発費 | 55,846 | 46,865 |
| その他 | 926,774 | 943,473 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,335,879 | 7,390,687 |
| 営業利益 | 137,181 | 37,285 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,962 | 10,653 |
| 受取配当金 | 85,059 | 61,116 |
| 書籍販売収入 | 34,388 | 32,822 |
| その他 | 56,074 | 69,712 |
| 営業外収益合計 | 185,486 | 174,305 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59,805 | 58,108 |
| 社債利息 | 19,853 | 27,693 |
| 売上割引 | 17,244 | 15,420 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,339 | - |
| 投資有価証券評価損 | 2,438 | 13,500 |
| 書籍販売原価 | 48,417 | 50,734 |
| たな卸資産除却損 | 4,837 | - |
| その他 | 26,366 | 26,103 |
| 営業外費用合計 | 185,303 | 191,560 |
| 経常利益 | 137,363 | 20,030 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 23,741 | 45,815 |
| 投資有価証券売却益 | 43,500 | 287 |
| 特別利益合計 | 67,241 | 46,102 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 16,965 | 22,864 |
| 関係会社株式評価損 | 229,860 | 95,965 |
| 貸倒引当金繰入額 | 515,965 | - |
| 和解金 | - | 14,000 |
| 特別損失合計 | 762,792 | 132,829 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -558,186 | -66,696 |
| 法人税 | 32,415 | 28,132 |
| 過年度法人税等戻入額 | -45,002 | - |
| 法人税等調整額 | -280,384 | 106,187 |
| 法人税等合計 | -292,972 | 134,319 |
| 当期純損失(△) | -265,214 | -201,016 |