トーソー(5956)の損益計算書
- 【提出】
- 2015年7月29日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,925,052 | 22,467,998 |
| 売上原価 | 13,988,563 | 13,248,921 |
| 売上総利益 | 9,936,488 | 9,219,077 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,845,824 | 1,729,308 |
| 広告宣伝費 | 459,236 | 509,409 |
| 販売促進費 | 448,420 | 424,843 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83,664 | - |
| 役員報酬 | 122,886 | 110,592 |
| 従業員給料及び手当 | 2,430,205 | 2,351,621 |
| 従業員賞与 | 586,410 | 469,701 |
| 退職給付費用 | 94,343 | 89,760 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,420 | 20,625 |
| 福利厚生費 | 662,887 | 618,389 |
| 減価償却費 | 271,844 | 266,347 |
| 賃借料 | 395,672 | 450,337 |
| 旅費及び交通費 | 400,131 | 387,327 |
| 研究開発費 | 41,528 | 31,886 |
| その他 | 1,039,271 | 953,611 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,903,748 | 8,413,762 |
| 全事業営業利益 | 1,032,739 | 805,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,196 | 8,666 |
| 受取配当金 | 9,784 | 12,893 |
| 為替差益 | 24,382 | 12,833 |
| 仕入割引 | 7,944 | 3,678 |
| 書籍販売収入 | 8,396 | 5,900 |
| スクラップ売却益 | 19,112 | 15,922 |
| その他 | 16,529 | 26,679 |
| 営業外収益計 | 90,346 | 86,573 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 66,971 | 64,792 |
| 売上割引 | 12,139 | 11,587 |
| 書籍販売原価 | 24,332 | 24,067 |
| その他 | 9,197 | 7,408 |
| 営業外費用計 | 112,640 | 107,857 |
| 当期経常利益 | 1,010,446 | 784,031 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 486 | 778 |
| 投資有価証券売却益 | - | 15,149 |
| 事業譲渡益 | - | 39,000 |
| 特別利益計 | 486 | 54,927 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 125 | 95 |
| 固定資産除却損 | 1,886 | 1,579 |
| 減損損失 | 5,472 | 1,960 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 189,737 |
| 貸倒引当金繰入額 | 233,098 | - |
| 希望退職特別加算金 | 293,872 | - |
| 特別損失計 | 534,455 | 193,373 |
| 税引前当年度純利益 | 476,477 | 645,585 |
| 法人税 | 354,341 | 241,314 |
| 法人税等調整額 | -77,279 | 55,574 |
| 法人税等合計 | 277,061 | 296,888 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 199,416 | 348,697 |
| 少数株主持分利益 | 118 | 3,598 |
| 当年度純利益 | 199,297 | 345,098 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,647,703 | 21,012,515 |
| 売上原価 | 13,653,682 | 12,807,276 |
| 売上総利益 | 8,994,021 | 8,205,239 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,088,354 | 7,589,321 |
| 全事業営業利益 | 905,666 | 615,918 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 23,769 | 42,675 |
| 為替差益 | 21,013 | 16,092 |
| 仕入割引 | 7,889 | 3,610 |
| 書籍販売収入 | 8,396 | 5,900 |
| その他 | 26,876 | 32,015 |
| 営業外収益計 | 87,945 | 100,294 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 61,596 | 63,885 |
| 社債利息 | 6,634 | 1,253 |
| 売上割引 | 11,942 | 11,401 |
| 書籍販売原価 | 24,332 | 24,067 |
| その他 | 7,481 | 4,206 |
| 営業外費用計 | 111,986 | 104,814 |
| 当期経常利益 | 881,625 | 611,398 |
| 子会社清算益 | - | 38,783 |
| 投資有価証券売却益 | - | 15,149 |
| 特別利益計 | - | 53,932 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,886 | 1,579 |
| 関係会社株式評価損 | - | 99,241 |
| 関係会社出資金評価損 | 29,152 | 23,612 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 172,235 |
| 貸倒引当金繰入額 | 233,098 | - |
| 希望退職特別加算金 | 293,872 | - |
| 特別損失計 | 558,009 | 296,667 |
| 税引前当年度純利益 | 323,616 | 368,663 |
| 法人税 | 252,000 | 136,000 |
| 法人税等調整額 | -44,046 | 61,560 |
| 法人税等合計 | 207,953 | 197,560 |
| 当年度純利益 | 115,662 | 171,103 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 29,550 | 26,620 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 134,339 | 124,762 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,856,629 | 1,726,407 |
| 広告宣伝費 | 456,349 | 512,525 |
| 販売促進費 | 438,301 | 420,995 |
| 役員報酬 | 105,390 | 91,422 |
| 従業員給料及び手当 | 2,074,278 | 2,005,986 |
| 従業員賞与 | 548,187 | 427,029 |
| 退職給付費用 | 53,077 | 48,948 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,500 | 18,525 |
| 福利厚生費 | 595,720 | 551,423 |
| 減価償却費 | 253,897 | 245,300 |
| 賃借料 | 345,190 | 396,797 |
| 旅費及び交通費 | 352,363 | 336,120 |
| 研究開発費 | 41,190 | 31,662 |
| その他 | 948,278 | 776,175 |
| 販売費・一般管理費 | 8,088,354 | 7,589,321 |