有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,148 | 22,511 |
受取手形及び売掛金 | 27,292 | 23,468 |
有価証券 | 831 | 825 |
商品及び製品 | 1,079 | 1,000 |
仕掛品 | 5,406 | 4,625 |
原材料及び貯蔵品 | 2,199 | 1,730 |
繰延税金資産 | 356 | 140 |
その他 | 2,651 | 3,446 |
貸倒引当金 | -579 | -243 |
流動資産合計 | 55,386 | 57,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,299 | 19,450 |
減価償却累計額 | -16,680 | -11,484 |
建物及び構築物(純額) | 11,619 | 7,965 |
機械装置及び運搬具 | 48,359 | 27,976 |
減価償却累計額 | -39,025 | -21,434 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,334 | 6,542 |
工具 | 11,013 | 11,030 |
減価償却累計額 | -9,019 | -8,410 |
工具 | 1,994 | 2,620 |
土地 | 9,456 | 7,767 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 848 | 520 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 33,253 | 25,415 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,721 | 2,179 |
その他 | 489 | 558 |
無形固定資産合計 | 3,211 | 2,737 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,452 | 5,460 |
長期貸付金 | 1,496 | 1,461 |
繰延税金資産 | 166 | 110 |
その他 | 3,080 | 2,663 |
貸倒引当金 | -877 | -913 |
投資その他の資産合計 | 9,317 | 8,782 |
固定資産合計 | 45,782 | 36,935 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 101,168 | 94,440 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,355 | 12,175 |
短期借入金 | 49,638 | 6,932 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,156 | 1,726 |
リース債務 | 298 | 191 |
未払金 | 1,462 | 1,661 |
未払法人税等 | 345 | 419 |
未払費用 | 1,861 | 1,460 |
繰延税金負債 | 29 | 56 |
賞与引当金 | 560 | 561 |
その他 | 6,185 | 5,588 |
流動負債合計 | 87,894 | 30,775 |
固定負債 | | |
社債 | 670 | 90 |
長期借入金 | 9,367 | 32,730 |
リース債務 | 489 | 363 |
繰延税金負債 | 2,553 | 7,767 |
再評価に係る繰延税金負債 | 17 | 14 |
退職給付引当金 | 2,392 | 2,143 |
役員退職慰労引当金 | 150 | 109 |
その他 | 765 | 300 |
固定負債合計 | 16,405 | 43,520 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 104,300 | 74,295 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,755 | 12,171 |
資本剰余金 | 1,059 | 15,980 |
利益剰余金 | -32,617 | -4,388 |
自己株式 | -24 | -24 |
株主資本合計 | -827 | 23,739 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 58 | 0 |
土地再評価差額金 | -164 | -162 |
為替換算調整勘定 | -6,078 | -7,067 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,184 | -7,228 |
少数株主持分 | 3,880 | 3,633 |
純資産合計 | -3,131 | 20,144 |
負債純資産合計 | 101,168 | 94,440 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,048 | 10,179 |
受取手形 | 544 | 517 |
売掛金 | 2,355 | 3,250 |
商品及び製品 | 67 | 46 |
仕掛品 | 153 | 149 |
原材料及び貯蔵品 | 164 | 165 |
前払費用 | 161 | 69 |
関係会社短期貸付金 | 557 | 127 |
未収入金 | 246 | 150 |
その他 | 270 | 83 |
貸倒引当金 | -45 | - |
流動資産合計 | 6,526 | 14,739 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,718 | 2,268 |
減価償却累計額 | -2,023 | -1,617 |
建物(純額) | 694 | 651 |
構築物 | 131 | 89 |
減価償却累計額 | -122 | -82 |
構築物(純額) | 9 | 7 |
機械及び装置 | 661 | 614 |
減価償却累計額 | -616 | -581 |
機械及び装置(純額) | 44 | 32 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 10 | 10 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 328 | 317 |
減価償却累計額 | -282 | -281 |
工具 | 45 | 36 |
土地 | 594 | 577 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,389 | 1,305 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 9 | 9 |
ソフトウエア | 32 | 31 |
無形固定資産合計 | 42 | 40 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 796 | 611 |
関係会社株式 | 37,056 | 34,916 |
長期貸付金 | 1,392 | 1,382 |
関係会社長期貸付金 | 2,335 | 4,607 |
長期未収入金 | 293 | 301 |
長期前払費用 | 143 | 103 |
差入保証金 | 380 | 376 |
その他 | 6 | - |
貸倒引当金 | -2,248 | -736 |
投資その他の資産合計 | 40,155 | 41,562 |
固定資産合計 | 41,587 | 42,908 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 48,113 | 57,648 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 354 | 660 |
短期借入金 | 34,117 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,294 | - |
リース債務 | 5 | 5 |
未払金 | 403 | 476 |
未払費用 | 34 | 40 |
未払消費税等 | 56 | 75 |
未払法人税等 | 31 | 21 |
繰延税金負債 | 10 | 1 |
預り金 | 38 | 63 |
賞与引当金 | 180 | 214 |
その他 | 13 | 99 |
流動負債合計 | 43,542 | 1,658 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,675 | 13,957 |
関係会社長期借入金 | 1,596 | 15,980 |
リース債務 | 10 | 5 |
長期未払金 | 256 | - |
長期リース資産減損勘定 | 40 | 31 |
繰延税金負債 | 415 | 6,071 |
再評価に係る繰延税金負債 | 17 | 14 |
債務保証損失引当金 | 2,091 | - |
固定負債合計 | 6,103 | 36,061 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 49,646 | 37,719 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,755 | 12,171 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,051 | 15,798 |
その他資本剰余金 | - | 173 |
資本剰余金合計 | 1,051 | 15,972 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -33,204 | -8,050 |
利益剰余金合計 | -33,204 | -8,050 |
自己株式 | -9 | -9 |
株主資本合計 | -1,407 | 20,084 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38 | 6 |
土地再評価差額金 | -164 | -162 |
その他の包括利益累計額合計 | -125 | -156 |
純資産合計 | -1,532 | 19,928 |
負債純資産合計 | 48,113 | 57,648 |