有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,172 | 15,590 |
受取手形及び売掛金 | 12,356 | 12,126 |
電子記録債権 | 1,107 | 1,156 |
商品及び製品 | 389 | 431 |
仕掛品 | 729 | 1,222 |
原材料及び貯蔵品 | 842 | 879 |
その他 | 1,547 | 1,377 |
貸倒引当金 | -142 | -87 |
流動資産計 | 32,002 | 32,695 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,488 | 9,497 |
減価償却累計額 | -4,555 | -4,734 |
建物及び構築物(純額) | 3,933 | 4,763 |
機械装置及び運搬具 | 11,285 | 11,770 |
減価償却累計額 | -7,291 | -7,806 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,994 | 3,964 |
工具 | 3,669 | 4,046 |
減価償却累計額 | -2,678 | -2,997 |
工具 | 990 | 1,048 |
土地 | 2,557 | 2,539 |
建設仮勘定 | 728 | 811 |
有形固定資産合計 | 12,203 | 13,126 |
無形固定資産 | | |
のれん | 825 | 720 |
その他 | 511 | 373 |
無形固定資産合計 | 1,336 | 1,093 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 274 | 144 |
繰延税金資産 | 372 | 228 |
その他 | 568 | 540 |
貸倒引当金 | -9 | -8 |
投資その他の資産合計 | 1,206 | 905 |
固定資産計 | 14,747 | 15,125 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 74 | 62 |
繰延資産計 | 74 | 62 |
資産の部合計 | 46,824 | 47,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,530 | 2,891 |
電子記録債務 | 113 | 92 |
1年内償還予定の社債 | 284 | 284 |
1年内返済予定の長期借入金 | 466 | 748 |
リース債務 | 62 | 55 |
未払金 | 892 | 910 |
未払法人税等 | 207 | 318 |
未払費用 | 1,017 | 1,088 |
前受金 | 2,312 | 2,429 |
賞与引当金 | 773 | 1,240 |
その他の引当金 | 50 | 346 |
その他 | 1,210 | 1,307 |
流動負債計 | 10,919 | 11,713 |
固定負債 | | |
社債 | 1,432 | 1,148 |
長期借入金 | 2,142 | 2,548 |
リース債務 | 446 | 446 |
繰延税金負債 | 348 | 231 |
再評価に係る繰延税金負債 | 12 | 12 |
株式給付引当金 | 10 | 41 |
その他の引当金 | 63 | 40 |
退職給付に係る負債 | 423 | 500 |
その他 | 136 | 395 |
固定負債計 | 5,015 | 5,365 |
負債の部合計 | 15,934 | 17,079 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | 11,658 | 11,658 |
利益剰余金 | 17,217 | 18,005 |
自己株式 | -192 | -192 |
株主資本合計 | 30,684 | 31,471 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 42 | 23 |
土地再評価差額金 | -160 | -160 |
為替換算調整勘定 | 364 | -524 |
退職給付に係る調整累計額 | -40 | -6 |
その他の包括利益累計額合計 | 205 | -667 |
純資産の部合計 | 30,889 | 30,804 |
負債・純資産合計 | 46,824 | 47,883 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,387 | 8,111 |
受取手形 | 270 | 182 |
電子記録債権 | 1,107 | 1,156 |
売掛金 | 2,506 | 2,717 |
商品及び製品 | 183 | 190 |
仕掛品 | 396 | 225 |
原材料及び貯蔵品 | 207 | 213 |
前払費用 | 104 | 85 |
未収入金 | 34 | 299 |
その他 | 4 | 6 |
流動資産計 | 12,202 | 13,189 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,541 | 2,506 |
構築物 | 112 | 109 |
機械及び装置 | 990 | 1,027 |
車両運搬具 | 13 | 13 |
工具 | 97 | 167 |
土地 | 1,853 | 1,853 |
建設仮勘定 | 46 | 18 |
有形固定資産合計 | 5,655 | 5,696 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 142 | 106 |
のれん | 5 | 3 |
ソフトウエア仮勘定 | 1 | - |
その他 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 159 | 119 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 208 | 83 |
関係会社株式 | 8,668 | 8,478 |
関係会社長期貸付金 | 2,571 | 2,888 |
長期前払費用 | 32 | 28 |
差入保証金 | 292 | 292 |
繰延税金資産 | - | 101 |
その他 | 2 | 4 |
貸倒引当金 | -170 | -266 |
投資その他の資産合計 | 11,604 | 11,610 |
固定資産計 | 17,419 | 17,425 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 74 | 62 |
繰延資産計 | 74 | 62 |
資産の部合計 | 29,696 | 30,677 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
電子記録債務 | 113 | 92 |
買掛金 | 425 | 386 |
1年内償還予定の社債 | 284 | 284 |
1年内返済予定の長期借入金 | 189 | 344 |
リース債務 | 43 | 37 |
未払金 | 656 | 693 |
未払費用 | 100 | 145 |
未払法人税等 | 119 | 205 |
未払消費税等 | 325 | 190 |
預り金 | 92 | 45 |
賞与引当金 | 470 | 813 |
その他 | 14 | 42 |
流動負債計 | 2,835 | 3,280 |
固定負債 | | |
社債 | 1,432 | 1,148 |
長期借入金 | 1,532 | 1,679 |
リース債務 | 436 | 398 |
繰延税金負債 | 22 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 12 | 12 |
退職給付引当金 | 220 | 320 |
株式給付引当金 | 10 | 41 |
固定負債計 | 3,666 | 3,600 |
負債の部合計 | 6,502 | 6,881 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000 | 2,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 11,906 | 11,906 |
資本剰余金合計 | 11,906 | 11,906 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 9,597 | 10,218 |
利益剰余金合計 | 9,597 | 10,218 |
自己株式 | -192 | -192 |
株主資本合計 | 23,311 | 23,932 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 42 | 23 |
土地再評価差額金 | -160 | -160 |
その他の包括利益累計額合計 | -117 | -136 |
純資産の部合計 | 23,194 | 23,796 |
負債・純資産合計 | 29,696 | 30,677 |