有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,173,684 | 6,474,459 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,079,081 | 1,426,918 |
| 商品及び製品 | 969,440 | 1,067,408 |
| 仕掛品 | 365,857 | 424,827 |
| 原材料及び貯蔵品 | 396,384 | 441,310 |
| 繰延税金資産 | 265,537 | 189,714 |
| 為替予約 | - | 56,371 |
| その他 | 489,693 | 610,902 |
| 貸倒引当金 | △4,270 | △4,559 |
| 流動資産合計 | 9,735,409 | 10,687,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,690,212 | 2,738,304 |
| 減価償却累計額 | △1,987,288 | △2,006,706 |
| 建物及び構築物(純額) | 702,924 | 731,598 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,758,495 | 2,006,163 |
| 減価償却累計額 | △1,526,336 | △1,455,802 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 232,159 | 550,360 |
| 工具、器具及び備品 | 3,714,994 | 3,856,721 |
| 減価償却累計額 | △3,585,563 | △3,693,715 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 129,431 | 163,006 |
| 土地 | 211,544 | 211,544 |
| 建設仮勘定 | 201,889 | 193,849 |
| 有形固定資産合計 | 1,477,948 | 1,850,358 |
| 無形固定資産 | 37,796 | 67,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 197,570 | 230,948 |
| その他 | 30,031 | 31,688 |
| 投資その他の資産合計 | 227,601 | 262,637 |
| 固定資産合計 | 1,743,347 | 2,180,434 |
| 資産合計 | 11,478,756 | 12,867,788 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 535,874 | 767,348 |
| 未払金 | 284,803 | 245,108 |
| 未払法人税等 | 663,183 | 550,709 |
| 賞与引当金 | 180,700 | 191,400 |
| 為替予約 | 36,834 | - |
| その他 | 243,893 | 248,861 |
| 流動負債合計 | 1,945,290 | 2,003,427 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 237,229 | 262,359 |
| 退職給付に係る負債 | 330,856 | 468,631 |
| 資産除去債務 | 32,070 | 32,070 |
| 固定負債合計 | 600,156 | 763,061 |
| 負債合計 | 2,545,446 | 2,766,488 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,394,778 | 1,394,778 |
| 資本剰余金 | 391,621 | 391,621 |
| 利益剰余金 | 7,310,218 | 8,446,731 |
| 自己株式 | △324 | △477 |
| 株主資本合計 | 9,096,294 | 10,232,653 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,058 | 17,027 |
| 為替換算調整勘定 | △68,883 | △21,918 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △81,042 | △126,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | △162,984 | △131,354 |
| 純資産合計 | 8,933,309 | 10,101,299 |
| 負債純資産合計 | 11,478,756 | 12,867,788 |