有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,115,168 | 9,018,639 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,179,023 | 2,233,168 |
| 商品及び製品 | 1,396,979 | 1,227,427 |
| 仕掛品 | 421,830 | 661,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 689,927 | 703,465 |
| 為替予約 | - | 19,524 |
| その他 | 721,672 | 820,832 |
| 貸倒引当金 | △7,732 | △5,726 |
| 流動資産合計 | 13,516,868 | 14,679,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,009,619 | 3,166,936 |
| 減価償却累計額 | △2,106,608 | △2,145,319 |
| 建物及び構築物(純額) | 903,011 | 1,021,617 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,006,197 | 3,355,870 |
| 減価償却累計額 | △1,812,639 | △2,082,628 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,193,558 | 1,273,241 |
| 工具、器具及び備品 | 4,514,958 | 4,537,736 |
| 減価償却累計額 | △4,275,073 | △4,235,723 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 239,885 | 302,013 |
| 土地 | 211,544 | 211,544 |
| リース資産 | 6,090 | - |
| 減価償却累計額 | △4,059 | - |
| リース資産(純額) | 2,030 | - |
| 建設仮勘定 | 140,711 | 74,824 |
| 有形固定資産合計 | 2,690,740 | 2,883,240 |
| 無形固定資産 | 68,984 | 65,696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 394,584 | 413,605 |
| その他 | 84,597 | ※1 210,363 |
| 投資その他の資産合計 | 479,181 | 623,969 |
| 固定資産合計 | 3,238,906 | 3,572,905 |
| 資産合計 | 16,755,775 | 18,252,115 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 655,824 | 495,905 |
| 未払金 | 249,929 | 307,291 |
| 未払法人税等 | 671,370 | 650,191 |
| 賞与引当金 | 220,700 | 223,200 |
| 為替予約 | 4,804 | - |
| その他 | 493,505 | ※2 563,518 |
| 流動負債合計 | 2,296,134 | 2,240,108 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 115,375 | 151,743 |
| 退職給付に係る負債 | 657,802 | 753,103 |
| 資産除去債務 | 26,700 | 41,306 |
| 固定負債合計 | 799,878 | 946,152 |
| 負債合計 | 3,096,012 | 3,186,260 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,394,778 | 1,394,778 |
| 資本剰余金 | 391,621 | 391,621 |
| 利益剰余金 | 12,326,708 | 13,981,413 |
| 自己株式 | △1,568 | △1,983 |
| 株主資本合計 | 14,111,539 | 15,765,829 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △278,595 | △511,702 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △173,181 | △188,272 |
| その他の包括利益累計額合計 | △451,777 | △699,975 |
| 純資産合計 | 13,659,762 | 15,065,854 |
| 負債純資産合計 | 16,755,775 | 18,252,115 |