有価証券報告書-第46期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 2,736,058 | 42.2 | 1,987,786 | 37.7 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,288,090 | 35.3 | 1,921,393 | 36.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,461,265 | 22.5 | 1,368,183 | 25.9 |
| 当期総製造費用 | 6,485,414 | 100 | 5,277,363 | 100 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 233,245 | 152,429 | |||
| 合計 | 6,718,659 | 5,429,793 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 152,429 | 212,579 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 482,552 | 157,448 | ||
| 受注損失引当金繰入 | - | - | |||
| 当期製品製造原価 | 6,083,678 | 5,059,764 | |||
(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) |
| 外注加工費 | 352,830千円 | 151,812千円 |
| 減価償却費 | 468,511 | 565,944 |
| 水道光熱費 | 176,227 | 172,624 |
| 消耗品費 | 57,421 | 48,717 |
※2.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) |
| 有形固定資産 | 404,090千円 | 91,238千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 78,461 | 66,210 |
| 計 | 482,552 | 157,448 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、ロット別個別原価計算であります。