訂正有価証券報告書-第51期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当連結会計年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,068 | 1,748 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 3,065 | ※1,※3 2,499 |
| 商品及び製品 | 321 | 539 |
| 仕掛品 | 977 | 1,590 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,168 | 12,841 |
| 未収消費税等 | 855 | 595 |
| その他 | 84 | ※4 86 |
| 流動資産合計 | 13,541 | 19,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,740 | 6,013 |
| 減価償却累計額 | △3,555 | △3,719 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,184 | 2,294 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,367 | 7,410 |
| 減価償却累計額 | △3,619 | △3,766 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,747 | 3,643 |
| 土地 | 1,612 | 1,724 |
| リース資産 | 215 | 272 |
| 減価償却累計額 | △190 | △206 |
| リース資産(純額) | 25 | 66 |
| 建設仮勘定 | 82 | 1,193 |
| その他 | 276 | 284 |
| 減価償却累計額 | △231 | △237 |
| その他(純額) | 45 | 47 |
| 有形固定資産合計 | 7,697 | 8,970 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 1 | 0 |
| その他 | 59 | 51 |
| 無形固定資産合計 | 60 | 52 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37 | 28 |
| 繰延税金資産 | 950 | 735 |
| その他 | 96 | 107 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,082 | 870 |
| 固定資産合計 | 8,840 | 9,892 |
| 資産合計 | 22,382 | 29,793 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当連結会計年度 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 464 | 2,329 |
| リース債務 | 11 | 19 |
| 未払法人税等 | 604 | 1,235 |
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 8,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 780 | 755 |
| 未払金 | 408 | 550 |
| 賞与引当金 | 265 | 267 |
| 役員賞与引当金 | 51 | 65 |
| 設備関係未払金 | 147 | 225 |
| その他 | 106 | 106 |
| 流動負債合計 | 2,840 | 13,555 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,285 | 1,217 |
| リース債務 | 15 | 47 |
| 退職給付に係る負債 | 484 | 504 |
| 資産除去債務 | 16 | 25 |
| 長期未払金 | 401 | 401 |
| その他 | 4 | 4 |
| 固定負債合計 | 2,206 | 2,201 |
| 負債合計 | 5,047 | 15,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,445 | 5,445 |
| 資本剰余金 | 5,414 | 5,414 |
| 利益剰余金 | 6,656 | 8,647 |
| 自己株式 | △252 | △5,552 |
| 株主資本合計 | 17,263 | 13,954 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 3 |
| 為替換算調整勘定 | △4 | △12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | △9 |
| 新株予約権 | 63 | 92 |
| 純資産合計 | 17,334 | 14,037 |
| 負債純資産合計 | 22,382 | 29,793 |