有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,804 | 22,033 |
| 受取手形 | ※3 3,781 | ※3 1,394 |
| 売掛金 | 3,809 | 1,485 |
| 有価証券 | 1,080 | 702 |
| 商品及び製品 | 7 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,817 | 4,709 |
| 前渡金 | 1,028 | 2,483 |
| 未収還付法人税等 | - | 817 |
| その他 | 286 | 555 |
| 貸倒引当金 | △81 | △102 |
| 流動資産合計 | 40,534 | 34,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,704 | 3,442 |
| 構築物 | 248 | 221 |
| 機械及び装置 | 905 | 644 |
| 車両運搬具 | 20 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 1,054 | 1,139 |
| 土地 | 3,135 | 3,135 |
| 建設仮勘定 | 1 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 9,070 | 8,601 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 205 | 165 |
| その他 | 123 | 123 |
| 無形固定資産合計 | 329 | 289 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,880 | 3,157 |
| 出資金 | 26 | 90 |
| 関係会社長期貸付金 | 535 | 405 |
| 長期前払費用 | 1,964 | 3,080 |
| 繰延税金資産 | 3,372 | 3,061 |
| その他 | 1,323 | 1,064 |
| 貸倒引当金 | △806 | △584 |
| 投資その他の資産合計 | 10,295 | 10,276 |
| 固定資産合計 | 19,695 | 19,166 |
| 資産合計 | 60,230 | 53,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,569 | 4,151 |
| 未払金 | 1,852 | 839 |
| 未払費用 | 236 | 191 |
| 未払法人税等 | 1,770 | - |
| 賞与引当金 | 610 | 463 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 46 |
| その他 | 130 | 96 |
| 流動負債合計 | 11,244 | 5,787 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 789 | 822 |
| 資産除去債務 | 295 | 264 |
| その他 | 641 | 641 |
| 固定負債合計 | 1,727 | 1,728 |
| 負債合計 | 12,971 | 7,515 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,281 | 3,281 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,228 | 3,228 |
| 資本剰余金合計 | 3,228 | 3,228 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14 | 14 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6 | 6 |
| 別途積立金 | 35,000 | 35,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,474 | 6,126 |
| 利益剰余金合計 | 41,496 | 41,147 |
| 自己株式 | △1,157 | △2,324 |
| 株主資本合計 | 46,848 | 45,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 410 | 399 |
| 評価・換算差額等合計 | 410 | 399 |
| 純資産合計 | 47,259 | 45,733 |
| 負債純資産合計 | 60,230 | 53,248 |