三ツ知(3439)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,380,939 | 13,440,253 |
| 売上原価 | 10,909,879 | 10,886,358 |
| 売上総利益 | 2,471,060 | 2,553,895 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,858,558 | 1,949,632 |
| 全事業営業利益 | 612,501 | 604,262 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,558 | 5,531 |
| 受取配当金 | 5,036 | 5,437 |
| 為替差益 | - | 17,826 |
| 助成金収入 | 10,000 | 46,115 |
| 補助金収入 | 22,824 | - |
| 保険解約返戻金 | 15,947 | 15,269 |
| 固定資産売却益 | 46,854 | 12,935 |
| 作業くず売却益 | 15,137 | 18,960 |
| その他 | 35,403 | 29,036 |
| 営業外収益計 | 157,762 | 151,111 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 56,737 | 48,236 |
| 社債発行費 | 18,579 | 9,036 |
| 為替差損 | 57,652 | - |
| 期限前弁済精算金 | - | 9,339 |
| その他 | 16,249 | 20,375 |
| 営業外費用計 | 149,218 | 86,987 |
| 当期経常利益 | 621,045 | 668,387 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 13 | 0 |
| 特別利益計 | 13 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 462,709 | - |
| 特別損失計 | 462,709 | - |
| 税引前当年度純利益 | 158,349 | 668,387 |
| 法人税 | 175,571 | 202,452 |
| 法人税等調整額 | 7,694 | -50,514 |
| 法人税等合計 | 183,266 | 151,938 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -24,916 | 516,448 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -24,916 | 516,448 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,240,004 | 10,944,758 |
| 売上原価 | 9,244,815 | 9,912,665 |
| 売上総利益 | 995,189 | 1,032,092 |
| 販売費及び一般管理費 | 821,780 | 896,668 |
| 全事業営業利益 | 173,409 | 135,424 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 883 | 10,074 |
| 受取配当金 | 80,637 | 101,825 |
| 為替差益 | - | 17,664 |
| 受取賃貸料 | 17,384 | 17,080 |
| その他 | 44,286 | 40,420 |
| 営業外収益計 | 143,191 | 187,064 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,361 | 18,495 |
| 社債利息 | 3,873 | 5,299 |
| 社債発行費償却 | 18,579 | 9,036 |
| 為替差損 | 42,991 | - |
| 賃貸費用 | 11,565 | 8,801 |
| 期限前弁済精算金 | - | 9,339 |
| その他 | 2,027 | 12,255 |
| 営業外費用計 | 103,398 | 63,227 |
| 当期経常利益 | 213,201 | 259,261 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 13 | 0 |
| 特別利益計 | 13 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 456,962 | - |
| 特別損失計 | 456,962 | - |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -243,746 | 259,261 |
| 法人税 | 80,363 | 60,037 |
| 法人税等調整額 | -17,205 | 3,777 |
| 法人税等合計 | 63,158 | 63,815 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -306,905 | 195,446 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 32,111 | 25,705 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 112,986 | 117,291 |
| 給与手当及び賞与 | 513,226 | 529,824 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,563 | 2,753 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,370 | 14,923 |
| 退職給付費用 | 36,659 | 24,871 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,105 | 5,321 |
| 運搬費 | 314,693 | 333,133 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 18,324 | 4,289 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 74,325 | 81,012 |
| 給与手当及び賞与 | 202,885 | 217,026 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,370 | 14,923 |
| 退職給付費用 | 22,552 | 13,545 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,246 | 3,707 |
| 運搬費 | 129,345 | 154,274 |
| 減価償却費 | 21,375 | 19,410 |