有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,401 | 5,401 |
受取手形及び売掛金 | 7,080 | 7,826 |
商品及び製品 | 3,964 | 4,375 |
仕掛品 | 12 | 16 |
原材料及び貯蔵品 | 132 | 149 |
前払費用 | 183 | 260 |
繰延税金資産 | 55 | 60 |
その他 | 198 | 121 |
貸倒引当金 | -46 | -7 |
流動資産合計 | 15,981 | 18,204 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,774 | 21,832 |
減価償却累計額 | -11,655 | -12,128 |
建物及び構築物(純額) | 10,118 | 9,703 |
機械装置及び運搬具 | 428 | 433 |
減価償却累計額 | -363 | -371 |
機械装置及び運搬具(純額) | 65 | 61 |
工具 | 2,344 | 2,266 |
減価償却累計額 | -1,874 | -1,954 |
工具 | 470 | 312 |
土地 | 3,878 | 3,876 |
リース資産 | 163 | 216 |
減価償却累計額 | -46 | -59 |
リース資産(純額) | 117 | 157 |
有形固定資産合計 | 14,650 | 14,111 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,772 | 3,808 |
ソフトウエア | 135 | 117 |
ソフトウエア仮勘定 | 6 | - |
リース資産 | 4 | 3 |
電話加入権及び施設利用権 | 47 | 47 |
無形固定資産合計 | 3,967 | 3,977 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,983 | 10,913 |
長期貸付金 | 24 | 19 |
固定化営業債権 | 651 | 713 |
長期前払費用 | 164 | 164 |
繰延税金資産 | 133 | 104 |
その他 | 651 | 575 |
貸倒引当金 | -714 | -735 |
投資その他の資産合計 | 11,894 | 11,755 |
固定資産合計 | 30,511 | 29,844 |
資産合計 | 46,493 | 48,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,863 | 5,520 |
短期借入金 | 11,972 | 10,594 |
1年内返済予定の長期借入金 | 359 | 484 |
リース債務 | 22 | 31 |
未払費用 | 1,139 | 1,337 |
未払法人税等 | 336 | 616 |
繰延税金負債 | 5 | 23 |
返品調整引当金 | 254 | 250 |
その他 | 523 | 460 |
流動負債合計 | 19,476 | 19,318 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 649 | 1,065 |
長期未払金 | 729 | 624 |
リース債務 | 78 | 120 |
繰延税金負債 | 3,207 | 2,897 |
退職給付引当金 | 546 | 600 |
資産除去債務 | 68 | 70 |
長期預り金 | 783 | 773 |
固定負債合計 | 6,063 | 6,153 |
負債合計 | 25,540 | 25,471 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 6,165 | 6,165 |
利益剰余金 | 17,248 | 18,377 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 21,179 | 22,308 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,134 | 3,384 |
繰延ヘッジ損益 | 11 | 0 |
為替換算調整勘定 | -3,736 | -3,497 |
その他の包括利益累計額合計 | -590 | -113 |
少数株主持分 | 365 | 382 |
純資産合計 | 20,953 | 22,577 |
負債純資産合計 | 46,493 | 48,048 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,786 | 3,791 |
売掛金 | 1,036 | 1,282 |
商品及び製品 | 574 | 725 |
前払費用 | 38 | 28 |
繰延税金資産 | 78 | 72 |
関係会社短期貸付金 | 2,810 | 2,520 |
その他 | 85 | 54 |
貸倒引当金 | -191 | -152 |
流動資産合計 | 7,218 | 8,322 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,445 | 19,505 |
減価償却累計額 | -10,319 | -10,744 |
建物及び構築物(純額) | 9,125 | 8,761 |
車両運搬具 | 37 | 36 |
減価償却累計額 | -31 | -32 |
車両運搬具(純額) | 6 | 3 |
工具 | 948 | 910 |
減価償却累計額 | -739 | -776 |
工具 | 209 | 133 |
土地 | 2,798 | 2,798 |
リース資産 | 62 | 44 |
減価償却累計額 | -31 | -23 |
リース資産(純額) | 31 | 20 |
有形固定資産合計 | 12,170 | 11,717 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 100 | 89 |
ソフトウエア仮勘定 | 6 | - |
リース資産 | 4 | 3 |
電話加入権 | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 138 | 118 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,492 | 10,363 |
関係会社株式 | 13,875 | 13,875 |
出資金 | 1 | 4 |
関係会社出資金 | 18 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
固定化営業債権 | 638 | 700 |
長期前払費用 | 123 | 124 |
長期預け金 | 406 | 410 |
その他 | 63 | - |
貸倒引当金 | -683 | -705 |
投資損失引当金 | -4,200 | -3,700 |
投資その他の資産合計 | 20,738 | 21,075 |
固定資産合計 | 33,048 | 32,911 |
資産合計 | 40,266 | 41,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,442 | 1,609 |
短期借入金 | 7,891 | 7,164 |
1年内返済予定の長期借入金 | 244 | 444 |
リース債務 | 8 | 2 |
未払金 | 56 | 25 |
未払費用 | 330 | 304 |
未払法人税等 | 218 | 326 |
前受金 | 205 | 136 |
預り金 | 88 | 34 |
その他 | 0 | 48 |
流動負債合計 | 10,485 | 10,096 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 601 | 1,057 |
リース債務 | 3 | 8 |
長期未払金 | 620 | 516 |
繰延税金負債 | 2,868 | 2,592 |
退職給付引当金 | 136 | 142 |
資産除去債務 | 41 | 41 |
長期預り金 | 944 | 932 |
固定負債合計 | 5,216 | 5,290 |
負債合計 | 15,702 | 15,386 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,044 | 6,044 |
その他資本剰余金 | 121 | 121 |
資本剰余金合計 | 6,165 | 6,165 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 750 | 750 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 1,963 | 2,053 |
別途積立金 | 12,350 | 12,350 |
繰越利益剰余金 | 2,404 | 3,396 |
利益剰余金合計 | 17,468 | 18,550 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 21,399 | 22,481 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,160 | 3,365 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,164 | 3,365 |
純資産合計 | 24,563 | 25,847 |
負債純資産合計 | 40,266 | 41,233 |