有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,401 | 4,654 |
受取手形及び売掛金 | 7,826 | 7,018 |
有価証券 | - | 470 |
商品及び製品 | 4,375 | 4,761 |
仕掛品 | 16 | 46 |
原材料及び貯蔵品 | 149 | 118 |
前払費用 | 260 | 285 |
繰延税金資産 | 60 | 54 |
その他 | 121 | 203 |
貸倒引当金 | -7 | -22 |
流動資産合計 | 18,204 | 17,589 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,832 | 21,928 |
減価償却累計額 | -12,128 | -12,579 |
建物及び構築物(純額) | 9,703 | 9,349 |
機械装置及び運搬具 | 433 | 413 |
減価償却累計額 | -371 | -364 |
機械装置及び運搬具(純額) | 61 | 49 |
工具 | 2,266 | 2,373 |
減価償却累計額 | -1,954 | -1,997 |
工具 | 312 | 376 |
建物及び構築物(純額) | 9,703 | 9,349 |
機械装置及び運搬具(純額) | 61 | 49 |
土地 | 3,876 | 3,861 |
リース資産 | 216 | 303 |
減価償却累計額 | -59 | -106 |
リース資産(純額) | 157 | 196 |
リース資産(純額) | 157 | 196 |
有形固定資産合計 | 14,111 | 13,834 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,808 | 4,151 |
ソフトウエア | 117 | 105 |
リース資産 | 3 | 109 |
電話加入権及び施設利用権 | 47 | 47 |
無形固定資産合計 | 3,977 | 4,412 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,913 | 13,793 |
長期貸付金 | 19 | 12 |
固定化営業債権 | 713 | 638 |
長期前払費用 | 164 | 194 |
繰延税金資産 | 104 | 99 |
その他 | 575 | 557 |
貸倒引当金 | -735 | -660 |
投資その他の資産合計 | 11,755 | 14,635 |
固定資産合計 | 29,844 | 32,882 |
資産合計 | 48,048 | 50,472 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,520 | 4,986 |
短期借入金 | 10,594 | 11,208 |
1年内返済予定の長期借入金 | 484 | 451 |
リース債務 | 31 | 72 |
未払費用 | 1,337 | 1,284 |
未払法人税等 | 616 | 224 |
繰延税金負債 | 23 | 26 |
返品調整引当金 | 250 | - |
その他 | 460 | 434 |
流動負債合計 | 19,318 | 18,689 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,065 | 613 |
長期未払金 | 624 | 144 |
リース債務 | 120 | 234 |
繰延税金負債 | 2,897 | 4,015 |
退職給付引当金 | 600 | 631 |
資産除去債務 | 70 | 84 |
長期預り金 | 773 | 681 |
固定負債合計 | 6,153 | 6,405 |
負債合計 | 25,471 | 25,094 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 6,165 | 6,165 |
利益剰余金 | 18,377 | 18,648 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 22,308 | 22,579 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,384 | 5,340 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -2 |
為替換算調整勘定 | -3,497 | -2,855 |
その他の包括利益累計額合計 | -113 | 2,483 |
少数株主持分 | 382 | 314 |
純資産合計 | 22,577 | 25,377 |
負債純資産合計 | 48,048 | 50,472 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,791 | 3,225 |
売掛金 | 1,282 | 1,194 |
有価証券 | - | 470 |
商品及び製品 | 725 | 768 |
前払費用 | 28 | 31 |
繰延税金資産 | 72 | 58 |
関係会社短期貸付金 | 2,520 | 2,480 |
その他 | 54 | 120 |
貸倒引当金 | -152 | -214 |
流動資産合計 | 8,322 | 8,136 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,505 | 19,591 |
減価償却累計額 | -10,744 | -11,183 |
建物及び構築物(純額) | 8,761 | 8,408 |
車両運搬具 | 36 | 12 |
減価償却累計額 | -32 | -11 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具 | 910 | 864 |
減価償却累計額 | -776 | -779 |
工具 | 133 | 85 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具 | 133 | 85 |
土地 | 2,798 | 2,784 |
リース資産 | 44 | 31 |
減価償却累計額 | -23 | -21 |
リース資産(純額) | 20 | 10 |
リース資産(純額) | 20 | 10 |
有形固定資産合計 | 11,717 | 11,289 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 89 | 67 |
リース資産 | 3 | 2 |
電話加入権 | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 118 | 94 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,363 | 13,000 |
関係会社株式 | 13,875 | 13,921 |
出資金 | 4 | 1 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
固定化営業債権 | 700 | 638 |
長期前払費用 | 124 | 148 |
長期預け金 | 410 | 392 |
貸倒引当金 | -705 | -643 |
投資損失引当金 | -3,700 | -3,450 |
投資その他の資産合計 | 21,075 | 24,009 |
固定資産合計 | 32,911 | 35,393 |
資産合計 | 41,233 | 43,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,609 | 1,080 |
短期借入金 | 7,164 | 7,283 |
1年内返済予定の長期借入金 | 444 | 444 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 25 | 38 |
未払費用 | 304 | 286 |
未払法人税等 | 326 | 137 |
前受金 | 136 | 123 |
預り金 | 34 | 83 |
その他 | 48 | 10 |
流動負債合計 | 10,096 | 9,491 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,057 | 613 |
リース債務 | 8 | 5 |
長期未払金 | 516 | 105 |
繰延税金負債 | 2,592 | 3,632 |
退職給付引当金 | 142 | 154 |
資産除去債務 | 41 | 45 |
長期預り金 | 932 | 798 |
固定負債合計 | 5,290 | 5,355 |
負債合計 | 15,386 | 14,847 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,044 | 6,044 |
その他資本剰余金 | 121 | 121 |
資本剰余金合計 | 6,165 | 6,165 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 750 | 750 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 2,053 | 1,990 |
別途積立金 | 12,350 | 12,350 |
繰越利益剰余金 | 3,396 | 4,489 |
利益剰余金合計 | 18,550 | 19,580 |
自己株式 | -5,235 | -5,235 |
株主資本合計 | 22,481 | 23,511 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,365 | 5,174 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -3 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,365 | 5,171 |
純資産合計 | 25,847 | 28,682 |
負債純資産合計 | 41,233 | 43,530 |