日教販の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,894,158 | 27,581,943 |
| 売上原価 | 24,916,982 | 24,629,119 |
| 売上総利益 | 2,977,175 | 2,952,824 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,657,953 | 2,585,157 |
| 全事業営業利益 | 319,222 | 367,666 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,183 | 975 |
| 受取配当金 | 4,207 | 4,013 |
| その他 | 19,797 | 21,301 |
| 営業外収益計 | 25,187 | 26,291 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75,017 | 72,446 |
| 支払手数料 | - | 41,159 |
| 売上歩引 | 142,804 | 143,118 |
| その他 | 20,019 | 18,458 |
| 営業外費用計 | 237,842 | 275,181 |
| 当期経常利益 | 106,567 | 118,775 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 12,354 | - |
| 特別利益計 | 12,354 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 9,097 | 4,824 |
| 固定資産除却損 | 1,755 | 908 |
| その他 | 2 | 193 |
| 特別損失計 | 10,856 | 5,927 |
| 税引前当年度純利益 | 108,066 | 112,847 |
| 法人税 | 10,899 | 9,877 |
| 法人税等調整額 | 105,134 | 17,868 |
| 法人税等合計 | 116,033 | 27,745 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -7,967 | 85,102 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,477 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -9,445 | 85,102 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 26,753,780 | 26,465,350 |
| 配送営業収入 | 277,933 | 313,489 |
| 不動産賃貸収入 | 572,379 | 578,538 |
| 売上高合計 | 27,604,092 | 27,357,378 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 808,959 | 923,072 |
| 当期商品仕入高 | 24,596,046 | 24,135,480 |
| 合計 | 25,405,006 | 25,058,553 |
| 商品期末たな卸高 | 923,072 | 801,747 |
| 他勘定振替高 | 574 | 529 |
| 返品調整引当金戻入 | -2,000 | -3,000 |
| 商品売上原価 | 24,479,359 | 24,253,276 |
| 不動産賃貸原価 | ||
| 租税公課 | 49,086 | 49,100 |
| 事務委託費 | 66,352 | 65,755 |
| 水道光熱費 | 38,382 | 35,080 |
| 減価償却費 | 75,001 | 74,580 |
| その他 | 18,739 | 16,132 |
| 不動産賃貸原価 | 247,561 | 240,649 |
| 売上原価合計 | 24,726,921 | 24,493,925 |
| 売上総利益 | 2,877,171 | 2,863,452 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,565,932 | 2,510,771 |
| 全事業営業利益 | 311,238 | 352,681 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,160 | 964 |
| 受取配当金 | 6,134 | 40,626 |
| 雑収入 | 20,572 | 22,541 |
| 営業外収益計 | 27,867 | 64,131 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75,017 | 72,446 |
| 社債利息 | 2,320 | 941 |
| 社債発行費償却 | 5,441 | 6,469 |
| 支払手数料 | - | 41,159 |
| 売上歩引 | 142,804 | 143,118 |
| 雑支出 | 12,203 | 11,323 |
| 営業外費用計 | 237,787 | 275,457 |
| 当期経常利益 | 101,318 | 141,355 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 12,354 | - |
| 特別利益計 | 12,354 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 5,665 | 4,824 |
| 固定資産除却損 | 1,755 | 908 |
| その他 | 2 | 193 |
| 特別損失計 | 7,423 | 5,927 |
| 税引前当年度純利益 | 106,249 | 135,427 |
| 法人税 | 9,016 | 8,271 |
| 法人税等調整額 | 106,372 | 15,078 |
| 法人税等合計 | 115,388 | 23,350 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -9,139 | 112,077 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 469 | 900 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 530,420 | 526,497 |
| 従業員給料及び手当 | 558,941 | 535,208 |
| 外注費 | 580,896 | 595,846 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 4,157 |
| 賞与引当金繰入額 | 28,198 | 30,272 |
| 退職給付費用 | 39,609 | 42,723 |
| 貸倒引当金繰入額 | 859 | -8,827 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 500,497 | 502,346 |
| 従業員給料及び手当 | 517,019 | 500,641 |
| 外注費 | 575,038 | 591,444 |
| 減価償却費 | 131,633 | 128,600 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 4,157 |
| 賞与引当金繰入額 | 28,380 | 30,272 |
| 退職給付費用 | 39,609 | 42,723 |
| 貸倒引当金繰入額 | 888 | -8,799 |