有価証券報告書-第75期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 20,742,203 | 19,899,934 |
売上原価 | 16,430,737 | 15,799,091 |
売上総利益 | 4,311,465 | 4,100,842 |
販売費及び一般管理費 | 3,791,303 | 3,701,497 |
全事業営業利益 | 520,162 | 399,344 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 113 | 120 |
受取配当金 | 138,248 | 145,140 |
受取賃貸料 | 13,250 | 13,200 |
仕入割引 | 76,691 | 74,272 |
為替差益 | 53,180 | 74,178 |
その他 | 25,440 | 18,383 |
営業外収益計 | 306,924 | 325,295 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,256 | 24,630 |
売上割引 | 18,410 | 23,618 |
デリバティブ評価損 | 6,525 | 4,191 |
その他 | 2,254 | 1,624 |
営業外費用計 | 52,447 | 54,065 |
当期経常利益 | 774,640 | 670,575 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 502 | 69,129 |
特別利益計 | 502 | 69,129 |
特別損失 | ||
減損損失 | 62,000 | - |
特別損失計 | 62,000 | - |
税引前当年度純利益 | 713,143 | 739,705 |
法人税 | 291,361 | 217,610 |
法人税等調整額 | 15,987 | 19,409 |
法人税等合計 | 307,348 | 237,019 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 405,794 | 502,685 |
少数株主持分利益 | 6,101 | 3,158 |
当年度純利益 | 399,692 | 499,527 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,641,840 | 16,079,293 |
売上原価 | 14,122,724 | 12,724,813 |
売上総利益 | 3,519,115 | 3,354,479 |
販売費及び一般管理費 | 3,205,832 | 3,096,469 |
全事業営業利益 | 313,282 | 258,010 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 231,811 | 158,013 |
受取賃貸料 | 35,914 | 35,164 |
仕入割引 | 54,189 | 45,156 |
業務受託料 | 94,004 | 103,106 |
その他 | 28,084 | 39,820 |
営業外収益計 | 444,002 | 381,261 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,163 | 17,317 |
社債利息 | 5,129 | 5,062 |
デリバティブ評価損 | 6,525 | 4,191 |
売上割引 | 8,645 | 11,545 |
その他 | 2,210 | 644 |
営業外費用計 | 40,674 | 38,760 |
当期経常利益 | 716,611 | 600,510 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 29 | 69,000 |
特別利益計 | 29 | 69,000 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 8,999 | - |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 152,539 | - |
減損損失 | 62,000 | - |
特別損失計 | 223,539 | - |
税引前当年度純利益 | 493,101 | 669,510 |
法人税 | 240,733 | 187,644 |
法人税等調整額 | 14,312 | 22,424 |
法人税等合計 | 255,045 | 210,069 |
当年度純利益 | 238,056 | 459,441 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 70,754 | -30,482 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運送費 | 957,791 | 927,004 |
給与及び諸手当 | 1,171,129 | 1,172,236 |
賞与引当金繰入額 | 123,270 | 101,634 |
役員賞与引当金繰入額 | 7,750 | 5,350 |
退職給付費用 | 120,631 | 108,330 |
減価償却費 | 108,936 | 99,327 |
貸倒引当金繰入額 | -4,867 | 4,087 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 845,255 | 810,062 |
役員賞与引当金繰入額 | 6,350 | 4,590 |
従業員給料及び手当 | 951,617 | 942,694 |
賞与引当金繰入額 | 97,585 | 82,782 |
退職給付費用 | 116,724 | 96,941 |
減価償却費 | 100,212 | 89,704 |