有価証券報告書-第142期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,087 | 17,054 |
| 売掛金 | ※1 15,288 | ※1 19,761 |
| 有価証券 | 10,000 | 6,500 |
| 商品及び製品 | ※2 15,761 | ※2 18,191 |
| 仕掛品 | 267 | 247 |
| 前払費用 | 930 | 985 |
| 繰延税金資産 | 1,501 | 1,457 |
| 短期貸付金 | 426 | ※1 886 |
| 未収入金 | ※1 1,457 | ※1 803 |
| その他 | 232 | 457 |
| 貸倒引当金 | △40 | △54 |
| 流動資産合計 | 58,914 | 66,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 19,785 | ※2 19,630 |
| 構築物 | 1,340 | 1,225 |
| 機械及び装置 | 565 | 584 |
| 車両運搬具 | 584 | 2,080 |
| 工具、器具及び備品 | 758 | 679 |
| 土地 | ※2 58,034 | ※2 58,544 |
| リース資産 | 573 | 519 |
| 建設仮勘定 | - | 275 |
| 有形固定資産合計 | 81,642 | 83,540 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 317 | 316 |
| ソフトウエア | 711 | 703 |
| その他 | 147 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 1,176 | 1,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,219 | 2,433 |
| 関係会社株式 | 5,734 | 5,734 |
| 出資金 | 196 | 97 |
| 長期貸付金 | 344 | 362 |
| 破産更生債権等 | 328 | 341 |
| 長期前払費用 | 427 | 479 |
| 差入保証金 | 5,218 | 4,919 |
| 繰延税金資産 | 5,516 | 6,753 |
| その他 | 73 | 116 |
| 貸倒引当金 | △677 | △729 |
| 投資その他の資産合計 | 19,380 | 20,508 |
| 固定資産合計 | 102,198 | 105,214 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 76 | 56 |
| 繰延資産合計 | 76 | 56 |
| 資産合計 | 161,190 | 171,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 814 | 771 |
| 買掛金 | ※1,※2 29,255 | ※1,※2 39,383 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 19,336 | ※2 15,075 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,132 | 1,310 |
| リース債務 | 110 | 102 |
| 未払金 | ※1 4,177 | ※1 3,852 |
| 未払費用 | 3,122 | 3,302 |
| 未払法人税等 | 1,480 | 3,245 |
| 未払消費税等 | 1,086 | 1,190 |
| 前受金 | ※1 2,233 | ※1 2,245 |
| その他 | 443 | 516 |
| 流動負債合計 | 64,192 | 70,997 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,950 | 3,035 |
| 長期借入金 | ※2 31,169 | ※2 27,840 |
| リース債務 | 505 | 447 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,774 | 6,774 |
| 退職給付引当金 | 19,729 | 21,936 |
| 役員退職慰労引当金 | 435 | 521 |
| 資産除去債務 | 360 | 355 |
| その他 | 191 | 154 |
| 固定負債合計 | 62,116 | 61,066 |
| 負債合計 | 126,308 | 132,064 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,975 | 6,975 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,822 | 6,822 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 6,822 | 6,822 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 230 | 230 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,547 | 2,998 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 630 | - |
| 別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,011 | 1,837 |
| 利益剰余金合計 | 12,395 | 17,065 |
| 自己株式 | △7 | △9 |
| 株主資本合計 | 26,187 | 30,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 387 | 335 |
| 土地再評価差額金 | 8,306 | 8,306 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,694 | 8,642 |
| 純資産合計 | 34,881 | 39,497 |
| 負債純資産合計 | 161,190 | 171,562 |