有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 受託品売上高 | 141,619,689 | 142,989,281 |
| 買付品売上高 | 64,189,445 | 65,047,178 |
| 売上高合計 | 205,809,134 | 208,036,459 |
| 売上原価 | ||
| 受託品売上原価 | ※1 130,236,866 | ※1 131,513,451 |
| 買付品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 48,307 | 53,952 |
| 当期商品仕入高 | 61,056,618 | 61,809,210 |
| 合計 | 61,104,926 | 61,863,163 |
| 商品期末たな卸高 | 53,952 | 60,403 |
| 買付品売上原価 | 61,050,973 | 61,802,759 |
| 売上原価合計 | 191,287,839 | 193,316,210 |
| 売上総利益 | 14,521,294 | 14,720,249 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 出荷奨励金 | ※2 1,749,352 | ※2 1,758,417 |
| 完納奨励金 | ※3 2,037,920 | ※3 2,060,147 |
| 従業員給料 | 2,958,450 | 2,999,319 |
| 従業員賞与 | 656,274 | 566,404 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32,499 | 32,640 |
| 賞与引当金繰入額 | 273,230 | 260,976 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 27,843 | 23,128 |
| 退職給付費用 | 102,176 | 104,472 |
| 福利厚生費 | 706,949 | 701,036 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,272 | 3,100 |
| 減価償却費 | 344,269 | 341,232 |
| その他 | 3,761,258 | 3,925,203 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,660,498 | 12,776,079 |
| 営業利益 | 1,860,796 | 1,944,169 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,348 | 6,367 |
| 有価証券利息 | 21,901 | 17,957 |
| 受取配当金 | 109,728 | 118,751 |
| 不動産賃貸料 | 745,495 | 748,643 |
| 貸倒引当金戻入額 | 175,567 | 16,620 |
| 雑収入 | 151,347 | 107,436 |
| 営業外収益合計 | 1,210,388 | 1,015,776 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 580 | 300 |
| 不動産賃貸費用 | 323,061 | 298,637 |
| デリバティブ評価損 | - | 88,570 |
| 雑支出 | 3,140 | 553 |
| 営業外費用合計 | 326,782 | 388,062 |
| 経常利益 | 2,744,402 | 2,571,884 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※4 854 | - |
| 特別利益合計 | 854 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※5 4,442 | ※5 21,545 |
| 関係会社株式評価損 | 14,834 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,450 | - |
| 特別損失合計 | 27,726 | 21,545 |
| 税引前当期純利益 | 2,717,531 | 2,550,338 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 823,566 | 883,863 |
| 過年度法人税等 | 77,487 | - |
| 法人税等調整額 | △2,560 | △126,821 |
| 法人税等合計 | 898,493 | 757,042 |
| 当期純利益 | 1,819,038 | 1,793,295 |