半期報告書-第118期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当中間会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,764 | 2,494 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 965 | ※4 1,132 | |||||||||
| 売掛金 | 3,052 | 5,922 | |||||||||
| リース投資資産 | 204 | 157 | |||||||||
| 商品 | 2,684 | 2,333 | |||||||||
| 前払費用 | 50 | 44 | |||||||||
| 短期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 未収入金 | 20 | 33 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 209 | 173 | |||||||||
| その他 | 53 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,000 | 12,335 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 875 | ※1 869 | |||||||||
| 構築物(純額) | 11 | 10 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16 | 23 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,020 | ※1 5,019 | |||||||||
| リース資産(純額) | 41 | 34 | |||||||||
| その他 | 7 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,973 | 5,962 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3 | 3 | |||||||||
| ソフトウエア | 118 | 100 | |||||||||
| リース資産 | 114 | 88 | |||||||||
| 電話加入権 | 22 | 22 | |||||||||
| その他 | 4 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 263 | 221 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 98 | ※1 96 | |||||||||
| 関係会社株式 | 198 | 198 | |||||||||
| 出資金 | 37 | 37 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 24 | 24 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 93 | 90 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13 | 11 | |||||||||
| 敷金 | 31 | 31 | |||||||||
| 差入保証金 | 73 | 73 | |||||||||
| その他 | 15 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △96 | △93 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 489 | 485 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,726 | 6,669 | |||||||||
| 資産合計 | 18,727 | 19,005 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当中間会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,920 | 3,220 | |||||||||
| 買掛金 | 5,099 | 5,233 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 447 | ※1 377 | |||||||||
| リース債務 | 152 | 130 | |||||||||
| 未払金 | 492 | 644 | |||||||||
| 未払費用 | 33 | 15 | |||||||||
| 未払法人税等 | 118 | 96 | |||||||||
| 未払消費税等 | 170 | 68 | |||||||||
| 前受金 | 250 | 145 | |||||||||
| 預り金 | 34 | 34 | |||||||||
| 賞与引当金 | 203 | 75 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,924 | 10,042 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 732 | ※1 578 | |||||||||
| リース債務 | 220 | 160 | |||||||||
| 長期未払金 | 16 | 13 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 27 | 30 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 652 | 652 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 763 | 743 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 196 | 197 | |||||||||
| その他 | 420 | 422 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,030 | 2,799 | |||||||||
| 負債合計 | 12,954 | 12,841 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,677 | 2,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,138 | 2,138 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,138 | 2,138 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 建物圧縮積立金 | 86 | 83 | |||||||||
| 別途積立金 | 100 | 100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △250 | 144 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 136 | 529 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,949 | 5,341 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 29 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 793 | 793 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 823 | 822 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,772 | 6,163 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,727 | 19,005 | |||||||||