訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,691 | 3,819 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1,※2 13,026 | ※1,※2 11,635 |
| 電子記録債権 | ※2 2,178 | ※2 2,408 |
| 商品 | 201 | 215 |
| 建設資材 | 16,307 | 16,516 |
| 仕掛品 | 28 | 18 |
| 貯蔵品 | 34 | 34 |
| その他 | 191 | 235 |
| 貸倒引当金 | △24 | △31 |
| 流動資産合計 | 34,634 | 34,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,066 | 5,075 |
| 減価償却累計額 | △4,068 | △4,145 |
| 建物及び構築物(純額) | 998 | 930 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,516 | 6,844 |
| 減価償却累計額 | △5,619 | △5,840 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 897 | 1,003 |
| 土地 | 4,454 | 4,454 |
| その他 | 731 | 745 |
| 減価償却累計額 | △450 | △500 |
| その他(純額) | 280 | 244 |
| 有形固定資産合計 | 6,630 | 6,633 |
| 無形固定資産 | 598 | 437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,128 | 1,060 |
| 退職給付に係る資産 | 358 | 348 |
| その他(純額) | ※3 2,191 | ※3 2,129 |
| 貸倒引当金 | △62 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 3,616 | 3,499 |
| 固定資産合計 | 10,845 | 10,570 |
| 資産合計 | 45,479 | 45,423 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 11,074 | ※2 8,976 |
| 電子記録債務 | 794 | ※2 2,386 |
| 短期借入金 | 4,380 | 4,340 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 205 | 205 |
| 未払法人税等 | 324 | 392 |
| 賞与引当金 | 340 | 382 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 40 |
| 工事損失引当金 | 3 | 12 |
| その他 | 1,284 | 1,339 |
| 流動負債合計 | 18,439 | 18,076 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 284 | 76 |
| 繰延税金負債 | 185 | 131 |
| 退職給付に係る負債 | 35 | 34 |
| 資産除去債務 | 16 | 16 |
| その他 | 246 | 207 |
| 固定負債合計 | 768 | 466 |
| 負債合計 | 19,207 | 18,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,626 | 3,626 |
| 資本剰余金 | 5,206 | 5,206 |
| 利益剰余金 | 18,007 | 18,677 |
| 自己株式 | △1,008 | △1,008 |
| 株主資本合計 | 25,831 | 26,501 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 372 | 323 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 68 | 55 |
| その他の包括利益累計額合計 | 440 | 379 |
| 純資産合計 | 26,272 | 26,880 |
| 負債純資産合計 | 45,479 | 45,423 |