三栄コーポレーション(8119)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,454,187 | 49,415,607 |
| 売上原価 | 33,796,608 | 36,485,611 |
| 売上総利益 | 10,657,578 | 12,929,996 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 2,269,279 | 2,367,920 |
| 一般管理費 | 7,607,972 | 8,200,724 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,877,252 | 10,568,644 |
| 全事業営業利益 | 780,326 | 2,361,351 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,985 | 8,919 |
| 受取配当金 | 35,332 | 36,519 |
| 為替差益 | 217,070 | 44,309 |
| デリバティブ評価益 | 1,533 | - |
| その他 | 33,943 | 38,527 |
| 営業外収益計 | 296,865 | 128,276 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,440 | 53,302 |
| デリバティブ評価損 | - | 11,156 |
| その他 | 3,015 | 2,081 |
| 営業外費用計 | 58,456 | 66,540 |
| 当期経常利益 | 1,018,736 | 2,423,087 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,535 | 3,080 |
| 投資有価証券売却益 | 12,990 | - |
| 特別利益計 | 15,525 | 3,080 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3,870 | - |
| 固定資産除却損 | 19,026 | 67,674 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,406 | 4,474 |
| 投資有価証券売却損 | 300 | - |
| 減損損失 | 10,851 | 73,224 |
| 特別退職金 | 17,753 | - |
| 関係会社整理損 | - | 119,776 |
| 訴訟和解金 | 30,019 | - |
| 火災関連損失引当金繰入額 | - | 104,087 |
| その他 | 16,809 | - |
| 特別損失計 | 101,038 | 369,238 |
| 税引前当年度純利益 | 933,223 | 2,056,929 |
| 法人税 | 339,001 | 661,305 |
| 法人税等調整額 | 10,766 | -43,268 |
| 法人税等合計 | 349,768 | 618,036 |
| 四半期純利益 | 583,455 | 1,438,892 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,757 | 3,097 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 580,697 | 1,435,794 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 売上高 | 20,815,457 | 24,112,850 |
| その他の営業収入 | 235,962 | 229,421 |
| 売上高合計 | 21,051,420 | 24,342,272 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,280,697 | 1,648,754 |
| 当期商品仕入高 | 18,665,838 | 21,079,700 |
| 合計 | 19,946,535 | 22,728,454 |
| 商品期末たな卸高 | 1,648,754 | 1,705,668 |
| 直接販売諸掛 | 163,877 | 203,041 |
| 商品売上原価 | 18,461,658 | 21,225,826 |
| 売上総利益 | 2,589,761 | 3,116,445 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 667,051 | 593,061 |
| 一般管理費 | 2,244,389 | 2,569,878 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,911,441 | 3,162,940 |
| 全事業営業損失(△) | -321,679 | -46,494 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,697 | 30,153 |
| 受取配当金 | 661,376 | 588,742 |
| 為替差益 | 198,714 | 96,224 |
| 雑収入 | 3,332 | 11,376 |
| 営業外収益計 | 884,121 | 726,497 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,155 | 45,327 |
| 雑損失 | 309 | 45 |
| 営業外費用計 | 38,464 | 45,373 |
| 当期経常利益 | 523,977 | 634,629 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,179 | - |
| 投資有価証券売却益 | 12,990 | - |
| その他 | 842 | - |
| 特別利益計 | 16,011 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,176 | 0 |
| 減損損失 | 73 | - |
| 投資有価証券売却損 | 300 | - |
| 関係会社株式評価損 | 90,000 | 50,000 |
| 関係会社整理損 | - | 140,880 |
| 訴訟和解金 | 22,000 | - |
| その他 | 5,700 | - |
| 特別損失計 | 119,250 | 190,880 |
| 税引前当年度純利益 | 420,738 | 443,749 |
| 法人税 | 81,214 | 154,893 |
| 法人税等調整額 | 7,689 | -34,169 |
| 法人税等合計 | 88,904 | 120,723 |
| 四半期純利益 | 331,834 | 323,025 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -5,463 | 31,918 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 953,865 | 1,171,674 |
| 従業員給料及び賞与 | 3,337,863 | 3,451,363 |
| 減価償却費 | 292,204 | 278,387 |
| 退職給付費用 | 70,681 | 54,102 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,975 | 5,567 |
| 賞与引当金繰入額 | 326,821 | 476,330 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,178 | -1,871 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24,929 | 73,409 |
| 地代家賃 | 1,044,507 | 1,171,136 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | ||
| 販売手数料 | 85,986 | 52,825 |
| 諸経費 | 146,094 | 190,327 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,160 | 98,880 |
| 従業員給料及び賞与 | 828,061 | 776,119 |
| 賞与引当金繰入額 | 142,200 | 256,375 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,560 | 62,280 |
| 福利厚生費 | 195,953 | 205,840 |
| 貸倒引当金繰入額 | 213,523 | 378,111 |
| 旅費及び交通費 | 166,006 | 159,660 |
| 減価償却費 | 109,440 | 95,082 |
| 退職給付費用 | 34,004 | 17,492 |