有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 商品売上高 | 17,492,172 | 16,658,099 | |||||||||
| 売上高合計 | 17,492,172 | 16,658,099 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 729,398 | 718,639 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 13,753,304 | 13,174,502 | |||||||||
| 合計 | 14,482,703 | 13,893,141 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 718,639 | 746,480 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※3 13,764,063 | ※3 13,146,661 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,728,108 | 3,511,438 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 荷造運搬費 | 390,048 | 377,068 | |||||||||
| 販売促進費 | 11,229 | 14,292 | |||||||||
| 旅費 | 93,491 | 85,441 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 106,275 | 93,854 | |||||||||
| 陳列装飾費 | 21,279 | 17,736 | |||||||||
| 役員報酬 | 54,333 | 53,120 | |||||||||
| 給料 | 1,156,467 | 1,136,528 | |||||||||
| 退職給付費用 | 179,546 | 173,186 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 2,890 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 22,717 | |||||||||
| 福利厚生費 | 179,542 | 161,549 | |||||||||
| 教育研修費 | 1,446 | 2,145 | |||||||||
| 交通費 | 78,306 | 75,413 | |||||||||
| 交際費 | 3,661 | 1,506 | |||||||||
| 通信費 | 40,822 | 35,779 | |||||||||
| 事務用品費 | 44,038 | 43,446 | |||||||||
| 事業所税 | 20,697 | 19,701 | |||||||||
| 租税公課 | 114,713 | 109,688 | |||||||||
| 水道光熱費 | 105,524 | 110,626 | |||||||||
| 衛生費 | 52,262 | 51,871 | |||||||||
| 減価償却費 | 273,277 | 260,388 | |||||||||
| 修繕費 | 119,499 | 110,033 | |||||||||
| 保険料 | 15,618 | 13,700 | |||||||||
| 賃借料 | 182,311 | 176,808 | |||||||||
| 業務委託費 | 241,212 | 228,760 | |||||||||
| 雑費 | 78,636 | 106,075 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,564,346 | 3,484,332 | |||||||||
| 営業利益 | 163,761 | 27,105 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※4 1,944 | ※4 1,147 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,882 | 2,891 | |||||||||
| 受取手数料 | 3,064 | 3,059 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 12,370 | 11,000 | |||||||||
| 金利スワップ解約損戻入額 | 20,129 | - | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 54,000 | - | |||||||||
| 雑収入 | 23,032 | 6,444 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 117,424 | 24,542 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 128,130 | 133,461 | |||||||||
| 社債利息 | 11,649 | 8,853 | |||||||||
| 支払手数料 | 12,798 | 250 | |||||||||
| 雑損失 | 12,710 | 17,322 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 165,289 | 159,887 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 115,896 | △108,239 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 42 | 134,476 | |||||||||
| 特別利益合計 | 42 | 134,476 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 369 | 181 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 371,365 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | ※1,※2 394,399 | |||||||||
| 子会社支援損 | ※5 40,000 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 40,369 | 765,946 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 75,569 | △739,709 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,816 | 7,691 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △296 | △147 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,519 | 7,543 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,050 | △747,253 | |||||||||