有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 売上高 | 114,473 | 166,565 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 20,310 | 21,759 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 91,941 | 134,057 | |||||||||
| 合計 | 112,251 | 155,817 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 21,759 | 25,017 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※1 90,491 | ※1 130,800 | |||||||||
| 売上総利益 | 23,982 | 35,764 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 2,553 | 3,736 | |||||||||
| 販売促進費 | 45 | 497 | |||||||||
| 役員報酬 | 280 | 357 | |||||||||
| 給料及び賞与 | 6,118 | 9,067 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 671 | 530 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,265 | 1,695 | |||||||||
| 通信費 | 216 | 285 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,477 | 2,330 | |||||||||
| 借地借家料 | 241 | 315 | |||||||||
| 支払手数料 | 733 | 1,135 | |||||||||
| その他 | 1,901 | 2,836 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 15,504 | 22,788 | |||||||||
| 営業利益 | 8,477 | 12,976 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 有価証券利息 | 4 | 21 | |||||||||
| 受取配当金 | 17 | 20 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,042 | 1,455 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 161 | 224 | |||||||||
| その他 | 51 | 203 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,277 | 1,927 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 売上割引 | 1,140 | 1,545 | |||||||||
| 賃貸収入原価 | 64 | 100 | |||||||||
| その他 | 56 | 45 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,261 | 1,691 | |||||||||
| 経常利益 | 8,494 | 13,211 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※2 23 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 23 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※3 32 | |||||||||
| 減損損失 | - | ※4 60 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 93 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,494 | 13,141 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,599 | 5,016 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 420 | △116 | |||||||||
| 法人税等合計 | 3,019 | 4,899 | |||||||||
| 当期純利益 | 5,474 | 8,242 | |||||||||