有価証券報告書-第30期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,660 | 2,302 |
売掛金 | 1,590 | 674 |
商品及び製品 | 2,334 | 1,213 |
原材料及び貯蔵品 | 59 | 0 |
前払費用 | 41 | 40 |
未収還付法人税等 | - | 15 |
未収消費税等 | 279 | 18 |
未収入金 | 31 | 50 |
繰延税金資産 | - | 1 |
貸倒引当金 | -1 | 0 |
流動資産合計 | 7,996 | 4,319 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,987 | 2,699 |
減価償却累計額 | -1,856 | -1,588 |
建物(純額) | 1,130 | 1,111 |
機械及び装置 | 408 | 408 |
減価償却累計額 | -378 | -384 |
機械及び装置(純額) | 30 | 23 |
車両運搬具 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -16 | -16 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 618 | 404 |
減価償却累計額 | -467 | -277 |
工具 | 150 | 126 |
土地 | 809 | 809 |
リース資産 | - | 3 |
減価償却累計額 | - | 0 |
リース資産(純額) | - | 2 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,121 | 2,073 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 12 | 12 |
ソフトウエア | 87 | 3 |
無形固定資産合計 | 100 | 15 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 407 | 233 |
繰延税金資産 | - | 0 |
投資その他の資産合計 | 407 | 234 |
固定資産合計 | 2,629 | 2,323 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,626 | 6,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,184 | 780 |
未払金 | 850 | 332 |
未払費用 | 485 | 226 |
リース債務 | 78 | 74 |
未払法人税等 | 75 | 42 |
預り金 | 126 | 91 |
返品調整引当金 | 397 | 223 |
資産除去債務 | - | 1 |
流動負債合計 | 4,197 | 1,772 |
固定負債 | | |
リース債務 | 117 | 38 |
繰延税金負債 | - | 21 |
退職給付引当金 | 198 | 165 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 23 |
資産除去債務 | - | 142 |
固定負債合計 | 340 | 391 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,538 | 2,164 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,213 | 5,213 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,541 | 1,541 |
資本剰余金合計 | 1,541 | 1,541 |
資本剰余金 | 1,541 | 1,541 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,303 | 1,303 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,950 | -3,560 |
利益剰余金合計 | -646 | -2,256 |
利益剰余金 | -646 | -2,256 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 6,087 | 4,477 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,087 | 4,477 |
負債純資産合計 | 10,626 | 6,642 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,235 | 2,205 |
売掛金 | 1,594 | 674 |
商品及び製品 | 2,405 | 1,199 |
原材料及び貯蔵品 | 59 | 0 |
前払費用 | 41 | 40 |
未収消費税等 | 279 | 18 |
未収入金 | 47 | 63 |
貸倒引当金 | -1 | 0 |
流動資産合計 | 7,663 | 4,203 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,987 | 2,697 |
減価償却累計額 | -1,856 | -1,586 |
建物(純額) | 1,130 | 1,110 |
構築物 | | |
機械及び装置 | 408 | 408 |
減価償却累計額 | -378 | -384 |
機械及び装置(純額) | 30 | 23 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -16 | -16 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 617 | 402 |
減価償却累計額 | -467 | -276 |
工具 | 149 | 125 |
土地 | 809 | 809 |
リース資産 | - | 3 |
減価償却累計額 | - | 0 |
リース資産(純額) | - | 2 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,120 | 2,071 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 12 | 12 |
ソフトウエア | 87 | 3 |
無形固定資産合計 | 100 | 15 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 405 | 230 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 405 | 230 |
固定資産合計 | 2,626 | 2,317 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,289 | 6,521 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,856 | 739 |
リース債務 | 78 | 74 |
未払金 | 850 | 326 |
未払費用 | 476 | 218 |
未払法人税等 | 39 | 42 |
預り金 | 126 | 91 |
返品調整引当金 | 393 | 222 |
資産除去債務 | - | 1 |
流動負債合計 | 3,822 | 1,716 |
固定負債 | | |
リース債務 | 117 | 38 |
繰延税金負債 | - | 21 |
退職給付引当金 | 198 | 165 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 23 |
資産除去債務 | - | 139 |
固定負債合計 | 340 | 389 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,162 | 2,106 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,213 | 5,213 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,541 | 1,541 |
資本剰余金合計 | 1,541 | 1,541 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,303 | 1,303 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,911 | -3,622 |
利益剰余金合計 | -607 | -2,319 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 6,127 | 4,415 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,127 | 4,415 |
負債純資産合計 | 10,289 | 6,521 |