有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 11:49
【資料】
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【項目】
117項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税17百万円18百万円
未払事業所税11
賞与引当金123122
未払社会保険料1616
退職給付引当金238244
確定拠出年金移行に伴う未払金9
役員退職慰労引当金53129
在庫評価損2020
投資有価証券評価損55
会員権評価損33
関係会社株式等評価損175206
債務保証損失引当金6696
貸倒引当金8074
その他2925
繰延税金資産 小計841966
評価性引当額△379△463
繰延税金資産合計462502
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△926百万円△1,292百万円
その他△0△0
繰延税金負債合計△927△1,293
繰延税金資産(負債)の純額△465△790

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5
受取配当金等永久に益金にされない項目△5.2
住民税均等割等1.2
試験研究費の法人税額特別控除△3.3
所得拡大促進税制による法人税額
特別控除
△1.7
評価性引当額の増減2.5
その他2.1
税効果会計適用後の法人税等
の負担率
26.9